新年好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)

固定资产清理账务处理怎么做么
固定资产清理怎么做账务处理?
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
固定资产折旧完,如果固定资产处置了,账务处理是, 借:固定资产清理(残值部分), 累计折旧, 贷:固定资产。 同时, 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。那买了的收入怎么做
固定资产清理账务处理,我固定资产1万,折旧1万,那要怎么做分录
老师,我想问下每个月在自然人电子税务局申报个税这个问题,比如我是四月份发放3月份工资,四月份申报工资的时候申报3月份的工资吗?
汇算清缴上一年的A105050资产折旧中的本年折旧为0是什么意思?
公司做电商服装定制,布料购买有发票,但是加工没有发票,请问销售服装,做无票收入,那库存怎么办?
增值税及附加税费申报(一般纳税人适用)主表第 1 栏(按适用税率计税销售额)和主表 第 2 栏(应税货物销售额)数据是必须一样吗,因为有冲减未开具发票,是不是要手动更改
老师,我单位是新办的小规模纳税人。用了你们免费赠送的快账软件,自动生成资产负债表和利润表勾稽关系都是对的,但自动生成的现金流量表的勾稽关系不相等是怎么回事,要不要调呀?
老师,我运输有限公司在25年4月发生一笔业务,铺停车场路面费24380元,用公账付款。当时做分录,借应付账款,贷银行存款。当年己结账。现在是收到发票,查看应付账款有借六余额,现在我怎么做?
你好 老师 研发费用加计扣除是全部扣除还是部分扣除 扣除比例多少合适 现在不是高新查的严格吗
老师好,我们公司这边是从事零售的,现在有个顾客,他通过我们公司收款码用个人账户转了钱到我们公司账户,现在要求开票,这样可以吗?按理说应该是要用对公账户转给我们。会有税务风险吗?
公司给劳务派遣人员发放福利,怎么做账
老师,公司租的老板老公的车,但是车都是老板在用,那车的使用费报销可以报给老板