你好 1、固定资产清理,会计分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产——设备名称 2、处置固定资产时: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3、若处置产生利得: 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动性资产处置利得(或资产处置损益科目) 若处置实现损失: 借:营业外支出——非流动性资产处置损失(或资产处置损益科目) 贷:固定资产清理

固定资产清理账务处理怎么做么
固定资产清理怎么做账务处理?
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
固定资产清理账务处理,我固定资产1万,折旧1万,那要怎么做分录
老师你好,固定资产清理怎么做账务处理
老师,我是新办的小规模纳税人公司,实收资本印花税是一年交一次,截止到明年1月份。这个印花税当月必须要计提吗?
老师您好,我想问下劳务公司开一张票金额是5800,如何计算这张票的增值税及附加税和企业所得税?
老师好,请问固定资产已经折旧完了,但没有报废仍在继续使用,所得税汇算清缴的时候还需要填写吗?
老师,我公司2025年一季度预交了1000多的企业所得税,现在汇算清缴了,我不想退,可是也没法儿调到不退的那个程度可以不退税吗
老师,我公司每个月有十多笔兼职支出。由公户支出 ,发放给兼职人员 (个人),没有取得票据,怎么入账和报税
建筑企业印花税民地交还是主管税务局交
公户发放兼职人员的工资,没有发票,怎么入账,需要申报税务吗
老师,我负责的公司要合并注销,合并到集团内的公司,我问了专管员让我去找文件:2015(48号)公告,我没找到,去哪能到呢
社保医保有余额怎么处理前期留下的
老师好,上月有跨区域事项,我填了跨区域事项报告表,还没报验通过就开票了,这月发现报验通过不了,因为地址写的不够详细,现在要怎么做呢
如果之前录入资产卡片账的时候账面价值把专票的税费录进去了,这种调整分录该怎么写呢?
您好。现在都已经处置了,那就不用调整了。