同学你好 是这样做的哦

待认证转进项后,就是刚才那个分录,已经转到进项 然后,你的销项大于进项时处理 借应交税费应交增值税转出未交增值 贷 应交税费未交增值税 最后要结转到未交增值 2.预缴时 借应交税费预缴增值税 贷银行存款 最后提现预缴要少交税 借应交税费未交增值 贷应交税费预缴增值税 先预缴增值税后,待认证跟应交增值税如何转化?
你好老师,我想咨询下房地产预收增值税的会计处理科目及流程 1,预缴阶段借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款等 2、 结转时借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 我想问的时 在确认收入的时候借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 应交税费这里是写应交税费-未交增值税,还是应交税费-销项税额呢,求老师解答
老师麻烦帮我看看 我这个增值税怎么结转不对呀。我实际留抵的金额是8018.23,然后预缴的增值税金额是2694.84。合计金额应该是:10713.07。我这边科目余额表里面为什么金额跟我的对不上呢?1467.3是预缴的,1818.37也是预缴的。预缴计提的时候借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-转出未交增值税。缴纳增值税的时候借:应交税费-转出未交增值税,贷:银行存款。请问老师我这样的对吗?
老师1月预缴的增值税,我到2月才申报缴纳的。请问我1月的账里面要体现我预缴的增值税,分录应该怎么写?借:应交增值税-未交增值税 贷:应交增值税-预缴增值税,下个月缴纳的时候 借:应交增值税-预缴增值税 贷:银行存款 是这样做的吗?
老师,异地预缴增值税,在做会计分录冲上月计提未交增值税的时候。借,未交增值税,贷预交增值税。借预交增值税,贷银行存款吗?
老师好,我在报2025年工商年报,上面这个人数基本医疗包含缴纳的 大额医疗费用补助;工伤保险包含补充工伤保险的人数吗
我想咨询下,销售部办公室买窗帘,这窗帘的钱进哪个科目呢?
老师好,民非企业的附加税放什么科目呀,民间非盈利组织准则,里面没有损益类科目
老师,个体户25年因为超了30万被认定为查账征收了,也没申报,今年才知道的,是不是经营所得要全额交税了,没有取得进项票啥的
老师好,生产企业出口货物10万,填写增值税申报表一时候,在免抵退税货物加工修理修配劳务写10万,未开具发票,后来这10万转内销,在13%税率未开具发票销售额 税额这填多少?是把10万当做价税合计金额吗,未开具发票那填写10万/1.13 税额 10万/1.13*0.13?谢谢
老师,报关单上是EXW成交方式,离岸到客户岸这个运费是客户打给我们,我们给找的货运,这个会计,税务,首笔退税应该如何处理
你好老师,我是个人代账了七家个体户小规模公司,昨天登录税务局提示一人同时兼职多家办税人员,要求信息采集,我要如何处理合适?
老师,就是一般的培训费,是收到的专票好,还是普票好呢
面试问怎么处理居间无票成本,把控税务风险?怎么回答
报关的收入,没运费发票,怎么办
我最后多交的增值税是不是都在未交增值税的借方体现呢?
同学你好 对的 是这样的
未交增值税借方余额表示企业多交的增值税额
好的 谢谢老师
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