分录是没问题的呀

钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
以前计提折旧了。 现在调账 借:累计折旧140 贷:以前年度损益调整140 借:以前年度损益调整140 贷:利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
单价和数量,都有好多位小数点,这是正常的吗,税务会查吗
找答疑的郭老师,谢谢
销售的产品是布,开出的票,单价和数量系统有好多位小数点,这是正常的吗
老师 出口币制是美元 查的当日美元汇率是6.9695 我们开具发票备注汇率时写“汇率:6.9695” 直接这样写就行吗
税法上固定资产是否要计提残值
你好,老师 公司电线电杆迁移 费用26000 要怎么计入什么科目
那我这个金额怎么不对呀?还有 应交税费-转出未交增值税 这个科目的余额最后是不是要全部转到 应交税费-未交增值税 里面去?
当然要转啦,从分录看是没有问题的呢
那我这个怎么回事呢?请问老师这个要怎么查才可以查出来?
老师留抵税额是不是要看增值税表一跟表四的金额?然后这个2个表的金额相加?
留抵税额看表四,预交会显示在表一呢
那我表一怎么没有显示有预缴的呢?
29行应该要显示预交,但是确实没有数字呢
这个需要手动填写吗?好像是自己跳出来的吧?
通常来说是应该会自己跳出来的呢
那老师我现在这个金额不对,但是我把增值税报表都打印出来了,跟科目余额表的销进项核对。金额又是对得上的,但是总金额又对不上,请问这个是什么原因呢
你预交的汇总金额还不对呢
预缴的金额还没对,明天来对对
嗯嗯嗯呢,有问题随时提问呢