领用的时候一次性结转到生产成本
老师,对于低值易耗品,价值不高,所以想一次性摊销。老师,比如7月入账时:借:低值易耗品2000 贷:现金2000。7月底摊销入费用:借:管理费用2000贷:低值易耗品2000。可以这样处理吗?这样处理后月末报表并没有体现低值易耗品出来,不知这样处理得意义何在?
老师餐巾纸和餐具的购进领用分录,看我做的对吗? 购进 借:周转材料-低值易耗品餐巾纸 贷:银行存款 领用 借:销售费用-低值易耗品 贷:周转材料-低值易耗品 老师分录做到这就结束了吗?成本结转呢
购买低值易耗品后,期末如何处理,结转费用,分录
低值易耗品在全流程分录包括购买、期末处理等
这笔分录应该如何理解: 借:销售费用-低值易耗品 贷:低值易耗品 借:低值易耗品 贷:库存现金
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
分录是怎样的?
借:生产成本等 贷:低值易耗品
可以月末一次性做分录吗
可以的,这个就是月末的分录
是和原材料一起处理吗
如果低值易耗品是办公室用的怎么处理
计入管理费用就是了