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老师,我本月预缴上季度的企业所得税比上月计提的多,因此出现我应交税费余额与资产负债表里面不一致现象,应该怎么处理

2023-02-03 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-03 16:07

你好 多计提 的红冲处理 

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快账用户5518 追问 2023-02-03 16:08

怎么冲啊?

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齐红老师 解答 2023-02-03 16:11

你好 原来负数 分录就是红冲了 

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快账用户5518 追问 2023-02-03 16:13

什么分录啊

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齐红老师 解答 2023-02-03 16:18

借应交税费,贷所得税费用 

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快账用户5518 追问 2023-02-03 16:21

我家是小规模,我计提上个季度的企业所得税,上个季度是22年第四季度,我直接红冲就可以嘛?需要用到以前年度损益这个科目么

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齐红老师 解答 2023-02-03 16:27

你好 小准则  借应交税费,贷未分配利润 

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你好 多计提 的红冲处理 
2023-02-03
你好 这个你要调整回来 借:应交税费 贷:所得税费用
2023-02-03
你好 ;  对不上; 你核对下是什么原因 ;必须要对上哦 ; 如果对不上的话  看你们报表写错了的要去修改的  
2022-04-06
你好;      你如果跨年损益调整了    所得税科目; 你 勾稽关系就是会有这个差异金额的  
2023-02-08
同学,你好,这个必须的找到原因,所以你的查一下是哪个月开始不一样的。
2021-09-28
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