你好,附表四本期发生额实际抵扣金额和主表28栏,如果不需要抵扣的话,主表28栏和实际抵扣金额不要填写。
老师,增值税一般纳税人这个月有预缴税款,附表四建筑服务预征缴税款那只填预缴的增值税,还是增值税+城建税+印花税,都填上呢?
建筑一般纳税人,这个月预缴2个点的税款,可以填在上个月的报表当中吗
增值税预缴税款表,怎么填写的? 公司为建筑公司,是一般纳税人,这个预征税额怎么计算的
建筑公司一般纳税人上个月有预交款这个月需要怎么填写报表呢老师
我们建筑公司 这个月实际需要缴纳的税款 小于已预交的税款 在填写申报表的时候 预缴税款自动带出的 能不能手动修改小一点金额 留一些下个月在抵扣税款呢
企业销售货物不开发票的帐怎么处理?产生影响?
6税两费具体包括哪些
老师,我们时候9月初申报8月增值税后申报的出口退税业务,我们确认应收退税款是在8月份账务处理,还是在申报的9月做这个分录
你好老师,含税跟不含税价格要哪个合适。怎么算,我们有个货不含税18.5含税加5个点。18.5*1.05=19.425
老师,我想问下,我们公司销售方便面,对方让我们开票,需要发票,之前没开,加税点怎么给他加,是总金额给他加,还是单价给他加
老师,有证书没经验,实操课也学了部分,因为未从事会计岗位,导致总是学完就会忘,因为没经验现在也找不到会计工作怎么办?
老师,您好,我们公司要开社保,我是河北石家庄这边的,缴费基数在哪里可以查到!
老师你好,我有一个问题想问一下24年11月出口一单25年1月出口了2单,进项发票是25年一月开进来的,在那个月进行勾选进项发票
老师,我们公司去年11月收到了老板师兄私人账户转进来50w,然后12月这笔钱从公司账户转还了对方的公户上(当时是说为了帮老板师兄竞争什么,然后就有这个私转进公转出),对方开了技术服务费的专票给我们,这张专票的进项税被勾选了,请问这个账怎么做
你好老师,我想问就是叫客户给我们开票,说好的是不含税价+10个点,我这边公户给他转了24w,实际他加收的是多少钱,货款是多少钱?这种怎么计算
是填第二列第三行吗老师金额是只填写增值税还是带附加税都填进去呢
啊,只填写增值税的,你的增值税抵扣了,附加税值抵扣。
我只填写增值税了附加税不用管是吗
对的,是的,是这么做的。
我预交的附加税在哪填写呢
补加税不用单独填写,你看上面的。
只填写增值税没通过啊
你好,截图你的附表五看一下的。
需要交的增值税是多少的?
你看一下是不是哪里填错了我
最好把你的主表重新保存一下的。
把主表重新保存,他没有取到数据。
还是一样不行
你看下你自己能刷新一下的。
意思是只要是预交税款直接填写预交款的增值税就可以附加税系统会自动带出来附加税是这样理解吗老师?我明天再看看吧!谢谢老师,你每次回答的都很专业!
对的,是的,可以的你可以再重新保退出去保存一下试试。