你好;自动在 预交栏次体现的;自动出来的; 不需要你自己填写的

老师 我报税的时候 建筑业预缴的增值税及附加税 我在附表里面填写的时候是光填预缴的增值税的金额还是填预缴的增值税+附加税的合计金额呢
老师,好。我们是挖矿石公司,有个采矿证,报工商年报的时候,在年度报告填写里面填写完之后,需要在其他地方填写吗
老师你好,跨区域预交的增值税,在申报增值税的时候在税额抵减情况表里面有体现,但是在主表没有抵减,应该还需要在哪里填写一下吗
老师,我们是建筑公司,有预交税款在其他市县,我在报税表一的时候填写哪里?还有这个金额都需要在哪些报表里面填写
老师您好,我们是建筑公司请问增值税申报有预交税,申报的时候没的填写在可抵扣那栏,都直接在主表上填写了分次预交,预交那张表上可抵金额就多了,请问后面申报要怎么把那个数值给抵消掉
您好老师 面试基金方面的会计主要注意哪些问题
老师,我们是内账,现在要上新系统,然后那个模具的话,我们大概有1万副,这些购入年份,原值可能都不清楚,erp老师是建议我们把这些放到系统里面给他当流水账管理起来,不认定资产,这样可以
老师我们公司是房屋租赁个体户核定征收需要报房产税吗?
老师您好,想咨询一笔对外付汇代扣代缴的问题。我们公司4 月 27 日已经实际银行付汇,但税务系统里代扣代缴税种认定是今天才自动核定通过的,之前一直没法进入申报操作。这笔业务属于按次申报,不是季度申报。我现在想确认两件事: 付款日是 4 月 27 日,但税种认定开通太晚,导致没能在 7 天内按时申报,这种情况我们正常按实际付款日期 4 月所属期申报可以吗? 因为是系统税种核定滞后造成的逾期,申报后是否可以申请免滞纳金、免处罚?
老师,像这种绿化工程合同申报印花税是按照建设工程合同呢还是按承揽合同?申报印花税呢。
老师您好,做代账公司外勤 ,我作为经办人 ,后期有没有风险呢
老师,航空运输电子客票行程单怎么做分录。票价440.37元,原油附加费18.35,税额41.28,民航发展基金50,合计金额:550
老师,26年2月注册的公司,今年不用做工商年报吧
辅材+劳务能否开工程服务
下午好,老师想请教一个问题,就是我们公司这边有小部分产品做出口金额也不大,然后我们也开具了出口发票,其他的单证资料不齐全,公司不想申请退税,然后这个出口发票开具的的税率是免税的,还是按国内税率13%开具呀,如何申报增值税,公司是外贸企业:免退税类型的。
老师我们是建筑劳务公司,申报增值税的时候表三我需要上传吗?我们是简易计税的,表三的第6栏次的本期服务那栏是自动带进去的,后面都是0,这个申报有影响吗
您看一下,我看之前会计没上传这个表
你好;附表三由服务,不动产和无形资产有扣除项目的营改增纳税人填写,其他纳税人不填写、你有扣除项目没有; 没有就不写
我们是建筑行业,没有扣除项目,所以我后边都是0,第一栏次是自动的,我就是这么提交的,有影响吗
你好;没有就不写; 直接 报数据;核对下数据是不是对的哦
是我表三就完全不写吗?
你好; 是的;没有不写的