同学你好,重分类至:预收账款。是分明细重分类,不是总和

其他应收款期末余额在贷方,资产负债表怎么填
应收贷方余额,资产负债表怎么填写
资产负债表应收账款的数据是根据借,贷方余额填写,还是直接填写,余额表里数据是直接借方减贷方得出的余额填写吗
你好!老师,我问下应收帐款在贷方余额484669.99,电子税务局资产负债表余额486235 .3,资产负债表应收帐款余额怎么表示
老师,根据科目余额表填资产负债表时,科目余额表中其他应收款期末贷方余额在填资产负债表时应该填负数吧
补交22年与25的印花税还滞纳金,这个分录怎么做
2025年还有部分提成工资至今没有发,汇算清缴前发的话,2025年12月份计入了费用。工资申报是申报在发的当月,可以吗
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗