根据应收账款明细账的借方和预收账款的借方再减去坏账准备。

老师:请问金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额怎么填?是直接填负数吗? 还有应付账款和应付工资都没有“借” ,也是在“贷”方填负数吗?
7.资产负债表的数据来源,取得的方式有中A.根据总账科目余额直接填列B.根据总账科目余额计算填列C.根据明细账科目余额直接填列D.根据明细账科目余额计算填列E.根据总账科目余额与明细账科目余额分析填列
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
资产负债表应收账款的数据是根据借,贷方余额填写,还是直接填写,余额表里数据是直接借方减贷方得出的余额填写吗
填写资产负债表时,其他应付款如果是贷方余额就直接填贷方余额吗?如果其他应付款是借方余额就需要重分类其他应付款的借方合计余额填其他应收款,其他应付款的贷方合计余额填其他应付款吗
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
没有设预收账款,但是应收账款贷方余额有数据,这贷方余额是之前会计跟手工账交接时没接好,其实公司就没有预付款,运输公司
你好,不包括贷方余额填写的,你就看我给你写那个公式没有的就是用零。
那贷方余额就不管,还是在填预收账款贷方余额
贷方余额填写在预收账款里。现在问的不是应收账款吗?
公式我知道,就是资产负债表应收账款都是填借方余额,不用按财务软件的余额表填,是吗
对呀公示我已经发给你了。
他不是直接按余额填写的。
那财务软件里的财务报表数据就是根据余额表数据填的,我们申报是按应收账款明细发生额数据填写吗
财务报表是按报表的填写要求填写 不是按照账上的余额这样说清楚了吗?
哦,但是我们审报还是要按财务报表公式进行填写数据
申报按资产负债表公式填写
报表按照报表填写公式填写。
然后公式我已经发给你了。