您好,涉及到专门和一般借款的项目,首先用光专门借款的钱,再去动一般借款的钱,
你好,老师,我们公司主营汽车维修,汽车配件批发等,一般纳税人,实行小企业会计准则,现在相关部门要求我们计提安全费用,我做的分录是借:管理费用,贷:专项应付款,做了这个分录之后我期末结转的完资产负债表是不平的,请问这个问题怎么解决呢
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
老师,请问这个题能不能做成借:应收账款140700 预售账款300000 贷:主营业务收入 390000 应交税费-销项 50700,我看实操的答案一般是如果和供应商之间的往来之前存在预收或者预付账款,那么在后期和相应供应上发生题目中往来的时候就会全部记入预收或者预付科目中(这道题答案就是将440700全部记入了预收账款中),请问在实际工作中是两种处理方式都可以,还是按照题目答案这样的处理方式比较多呢?
老师,我家的经营情况如下 104门市,105门市,106门市租的3个门市,老板把这3个门市打通开了一家超市,牌匾做了一个,营业执照注册了3个地址显示分别为长春凯旋104门市,105门市,106门市,税务登记3个营业执照也都税务登记了 问题1.老板就以上情况,注册这三个个体营业执照,在税收上会不会有什么风险? 问题2.专管员个税给核定的是9900,那我是不是可以理解为我季度销售收入不超过45万不需要交增值税,季度开票超过29700,我就需要全额交个税呢? 问题3.实际经营中我们是个体开的超市,并不怎么开发票,也就是说我们没有销项,进项,也没有费用发票,比如我季度销售46万,我这3个个体税务申报我应该怎么申报,交税需要交多少, 麻烦老师详细指导,谢谢老师
老师好,请问这个题目中我有两个疑问:(1)2021.1.1借入的专门借款但是4.1日才使用,为什么算闲置资金投资收益的时候不能把这期间三个月的算进去?(2)在算一般借款应预以资本化利益费用的时候,在7.1日专门借款用完了,一般借款贴2000万进去,到10月前这笔2000应计息3个月。到10.1号又支出2000,也就是10.1号一般借款累计支出是4000,这四千到年底计息3个月。那么我的计算公式能不能这样列出 : 2000×8%×3/12➕4000×8%×3/12 =120万 因为答案中给出的计算方式如图2,所以我想请教下老师我这种方法计算是否是可以的?
建账的时候,资产负债表成型了。对应的利润表会出来吗。
老师,我采购4万,卖5万,所有的税费都是采购方付,那我卖5万,盈利多少
请问我们出口的报关单总价是美元8300,然后我们开的进项发票的是把8300换算成人民币开进来吗?
发票当月已认证勾选,账务先做待认证进项后统一转进项税额,次月红冲,怎么做账
资产负债表,利润表,现金流量表三大报表的勾稽关系是什么?
请问我收到公司法人**转给我的10000元,用于公司的小额报销,怎么做账,公司目前就我一个会计
老师,法人垫付的钱,法人之前没说都挂给个人了,这会怎么调整挂给法人
老师您好,开具资金借款利息需要什么资质呢,企业借款给第三方需要什么资质呢,
公司报销时火车的改签费是否可以抵扣进项税?
老师,迪链汇票,为什么我们的上一手不是我们的客户呢?这样,对嘛?正常的汇票上一手是我们的客户,但迪链的上一手不是我们的客户。