你好 这个需要重分类的 借:预付账款98745 待:应付账款98745

应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
付1000退400,用负数怎么写分录,借应付账款1000货银行存款1000 借应付账款-400货银行存款一400
公司预付账款购买包装款借方负数-98745,怎么填为应付账款,怎么写分录?
填写资产负债表时预付款项项目中,预付账款为借方,应付账款为贷方,应该怎么计算预付款项
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
预付账款那里是负数
是阿,你重分类之后就是正数的了
是不是借方金额那里填负98745
不是阿,预付账款那边是0了阿
借:预付账款 -98745 贷:应付账款 98745 是这样吗?
不是阿 借:预付账款98745 待:应付账款98745
怎么重分类?账上是负数
借:预付账款98745 待:应付账款98745 你看一下我这个分录阿