你好 这个需要重分类的 借:预付账款98745 待:应付账款98745

应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
付1000退400,用负数怎么写分录,借应付账款1000货银行存款1000 借应付账款-400货银行存款一400
公司预付账款购买包装款借方负数-98745,怎么填为应付账款,怎么写分录?
填写资产负债表时预付款项项目中,预付账款为借方,应付账款为贷方,应该怎么计算预付款项
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?
预付账款那里是负数
是阿,你重分类之后就是正数的了
是不是借方金额那里填负98745
不是阿,预付账款那边是0了阿
借:预付账款 -98745 贷:应付账款 98745 是这样吗?
不是阿 借:预付账款98745 待:应付账款98745
怎么重分类?账上是负数
借:预付账款98745 待:应付账款98745 你看一下我这个分录阿