你好 具体的什么业务的 开的信息表的吗
1.跨月进项税额转出,这个只需要做账务处理,然后在增值税申报表2填列就可以了吗?(该发票之前月份已经认证抵扣。)2.在同一个月份,收到购买商品作为福利费,这个进账要抵扣吗?然后转出的时候,也是做账务处理后,直接填写申报吗?
今年5月份的进项税额需要转出!申报时是需要修改5月份的增值税纳税申报表呢还是直接在转出月份填写?
老师,3月份已申报,有个差旅费税额在进项填表时没有填,财务系统做进项了,在下个月申报时填写行不行
老师,你好,已认证的进项税冲红字,今月申报时,增值税申报表中进项部额转出,要交多1万多元,请问我需怎样处理吗
老师您好!1月份有一笔进项税额需要转出,是在本月做进项税额转出,还是更正1月份的申报啊?
报关单成交方式写着cif的,如何做收入账
老师应付账款在哪个科目里
我想问问,税务局给我公司出了个情况自查报告表,这种是我自己查出了原因的吗?还是税务局查出原因的
老师,公司租用老板的私人车辆,签了租车合同。公司每个月要给老板支付1500元的租车费。请问,财产租赁个税,是公司给老板代扣代缴,还是老板去税局代开租车发票的时候个税就先交了呢?
公司食堂买菜的可以直接记借方管理费福利费么,贷方现金?
老师,这张发票备注那没有银行账户和开户行可以用吗?还是是对公转要有银行账户,转至个人账户不需要?
这种不是正式发票,不可以抵扣吧?
小企业会计准则下的小规模纳税人,为结转的技术服务费放入什么科目?
我这是不是没有财务软件
适用小企业会计准则下的小规模纳税人,软件开发成本放入什么科目??
虚开增值税
你好,已经进项转出了,不需要再申报了
只是在记账时体现出来就可以了是吗?
是这么做,是这么理解。