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老师,你好,已认证的进项税冲红字,今月申报时,增值税申报表中进项部额转出,要交多1万多元,请问我需怎样处理吗

2022-05-07 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 11:29

同学,你好 你是问分录怎么做吗?

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快账用户9151 追问 2022-05-07 11:30

老师,我是问增值税及附加税申报表,怎样申报

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齐红老师 解答 2022-05-07 11:32

同学,你好 红字税额填在进项税额转出里面

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快账用户9151 追问 2022-05-07 11:51

老师,我是购货方

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快账用户9151 追问 2022-05-07 11:53

现在我的增值税申报中的进项税额转出有个数,是正数,我要交这个税

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齐红老师 解答 2022-05-07 12:17

同学,你好 你进项税额转出,这部分是要缴纳税的,你是有什么问题吗

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快账用户9151 追问 2022-05-07 12:20

没事了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-07 12:26

不客气,祝工作顺利!

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同学,你好 你是问分录怎么做吗?
2022-05-07
是的,,红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数
2023-02-22
你好同学,不需要,你下个月填写红字信息表,然后再做进项转出即可
2021-11-10
一月份的时候,你是什么原因进项转出了。
2021-02-24
你好  借 成本费用,贷进项转出   
2022-11-15
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