你好,有做相关增值税的税种认定么?

请问下,1.今天发现上个月增值税申报,开了一张普票,300多,但我都填到未开票销售额里进行申报纳税了,这个影响大吗?2.还有就是免税项目的未开票销售额不小心填到开具其他票据销售额里面了,影响大吗?需要去税务局更改吗?
我是软件服务费行业,但是我的经营范围里也有销售业务,登录电子税务局里税种认定里面没有货物那项,那我每次申报时,销售的金额数据就只能填在服务那一列。货物及劳务那列填不了,我现在怎么弄呢。
请问,今天我的开票软件已同步汇总上报了,电子税务局増值税申报表附一表的上面有1月销售额及销项税额,但是附一表在下面的填列金额栏里却只有销售额,没有销项税额,而且此列是灰色,填都填不上去,请问是什么问题呢?
请问上月我去税务大厅申报的增值税的时候是负数,我这个月自己在电子税务局申报增值税时,系统自动带出来的销售额和销项税没有减去我上月的负数,怎么办呢?我可以自己手动冲减增值税附表一的1、2栏(销售额、销项税额吗)?
这个都有
数据重新采集下,若还没有数据,到税局查看是否是系统问题。