咨询
Q

老师在不?请教下这个弄不懂了计提支付是这样吗最后我的科目余额表有余额这个税费我计提再支付,最后有余额,我要怎么做账

老师在不?请教下这个弄不懂了计提支付是这样吗最后我的科目余额表有余额这个税费我计提再支付,最后有余额,我要怎么做账
老师在不?请教下这个弄不懂了计提支付是这样吗最后我的科目余额表有余额这个税费我计提再支付,最后有余额,我要怎么做账
老师在不?请教下这个弄不懂了计提支付是这样吗最后我的科目余额表有余额这个税费我计提再支付,最后有余额,我要怎么做账
2023-02-05 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-05 17:07

您好,正在给您回复

头像
齐红老师 解答 2023-02-05 17:08

您好,您所有应交税费明细麻烦发下

头像
快账用户2663 追问 2023-02-05 17:11

我是做内账,平时没有做进销项的税额,只有外账会计报税时,她报了我才按她申报的做账

头像
齐红老师 解答 2023-02-05 17:12

您好,那您这个要跟外账人员确认差异余额

头像
快账用户2663 追问 2023-02-05 17:14

这个就是外账会计申报的数据共交1599.01元,我按这个来做的会计分录

这个就是外账会计申报的数据共交1599.01元,我按这个来做的会计分录
头像
快账用户2663 追问 2023-02-05 17:14

我现在这个有余额要怎去调整呢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,正在给您回复
2023-02-05
同学你好,附加支付时,需要借方应交税费的,不是税金及附加。
2023-02-05
你好!1,公司不能给员工承担,所以导致了你说的这种情况 2,如果一定要承担,就增加员工工资,然后使得他扣掉个税后,还能拿到那么多钱
2023-03-08
你好,这个计入营业外收支就可以了。
2025-08-01
您好,冲回去,借:税金及附加-0.01 贷:应交税费-应交印花税 -0.01
2025-08-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×