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某企业2022年3月发生以下业务:(1)1日,职工李某预借差旅费3000元,以现金付讫。(2)4日,用银行存款32000元,交纳未交税金。(3)5日,从银行取得短期借款120000元,存入开户银行。(4)10日,收到银行通知,某购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。(5)12日,陈某报销差旅费2500元,原借款3000元,余款退回现金。(6)16日,销售产品一批,货款共计200000元,税率17%,已收到银行进账通知。(7)23日,购进材料一批,增值税专用发票上注明料款为100000元,增值税税率17%,另发生运费200元,全部款项均已用银行存款支付。(8)28日,将2000元送存银行。(9)30日,收到某购货单位预付的货款10000元,已存入银行。(10)30日,以现金支付销售产品的广告费2000元。要求编制会计分录(要写出明细科目)
二、业务处理题 为980000元。 本月发生下列有关经济业务: (1)1日,职工张三预借差旅费200元,经审核以现金付讫。 2. (2)2日,签发现金支票4000元,从银行提取现金,以备日常开支。(3)2日,生产A产品领用甲材料1000吨,单价25元。 (4)4日,签发转账支票支付税金2800元。 3. (5)5日,从银行取得短期借款80000元,存入开户行。 (6)6日,签发现金支票46000元,从银行提取现金,以备发放工资。 (7)6日,以现金46000元发放本月职工工资。 4. (8)7日,生产车间报销日常开支费用,经审核,以现金200元支付。 (10)11日,开出转账支票5800元,支付本月车间固定资产修理费。(9)10日,收到银行通知,购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。5 (11)12日,行政管理部门报销购买零星办公用品费180元,经审核以现金付讫。 (12)13日,购进甲材料100吨,单价22元,增值税352元,全部款项尚未支付,材料 电 已验收入库。 (13)13日,收到购货单位交来的现金支票500元,用于暂付存入包装物押金,支票
一)目的:练习凭证的编制(二)资料某公司2022年6月发生下列业务:1.3日,收到银行转来付款通知,支付上月应交税费1000元。2.5日,投资者投入资本金20000元,已存入银行。3.5日,购买原材料一批货款50000元,增值税8500元,款项未付,材料已入库。4.6日,开出现金支票2000元,从银行提取现金以备零星开支使用。5.6日,职工赵某预借差旅费1000元,以现金付讫。6.10日,由银行取得短期借款50000元,存入银行。7.20日,以现金支付本月职工工资9000元。8.25日,以银行存款支付本月管理部门用电费8000元、水费3000元。9.27日,赵某报销差旅费1050元,不足部分以现金补付。10.28日,销售甲产品一批,售价100000元,增值税17000元,款项已存入银行。11.29日,生产产品领用A材料2000公斤,单价50元。(三)要求:1.请根据上列业务确定应编制记账凭证的种类并编制有关的记账凭证。2.根据业务3、5、10分别填制收料单、借款单、增值税专用发票。
2022年11月份长江公司发生的部分业务如下: (1)11月1日,收到出资人投入货币资金800000元 存入银行。 (2)11月2日,从银行借入半年期借款90000元,款项存入银行。 (3)11月3日,预提本月短期借款利息 8000元 (4)11月4日,购入不需要安装的机器设备一台,价款60000元已用银行存款支付。 (5)11月5日,购入A材料100kg,单价120元/kg,共计买价120000元,增值税额15600元,价税款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。 (6)11月6日,用现金支付上述采购A材料运杂费1000元。 (7)11月7日,A材料验收入库 (8)11月8日,厂部职工王林出差预借差旅费1800元,以现金支付 (9) 11月9日,从银行提取现金80000元,以备发放工资 (10)11月10日,以现金80000元发放本月工资(11)11月15日,厂部职工王林出差归来,报销差旅费1500元,余款以现金退回 (12)11月20日,向科能公司销售甲产品200台,每台售价1000元,销售乙产品300台,每台售价600元,增值税税率13%,货款尚未收到。11月21日,用银行存款支付销售广告费3000 (14)11月22日,分配结转本月职工工资80000元,其中,生产工人工资60000元(生产工人工资按工时分配,甲产品45000工时,乙产品15000工时),车间管理人员工资15000元,工厂行政部门工资5000元 (15)11月23日,收到20日所欠货款,存入银行(16)11月24日计算并结转本月已销售的甲产品和乙产品的生产成本,甲产品成本每台800元,乙产品成本每台300元。 (17)11月26日,计提固定资产折旧25000元,其中生产车间固定资产折旧15000元,行政管理部门固定资产折旧10000元 (18)11月28日,收到罚款收入20000元,存入银 (19)11月29日,计提城市维护建设税4800元,计提教育费附加1200元 (20)11月30日,结转本月发生的收入和费用请根据以上业务编制会计分录。
伊利公司2022年11月发生下列经济业务,要求根据资料编制会计分录:(1)2日,收到阳阳公司投入的机器一台,价值20000元;货币资金30000元,已存入银行。(2)5日,向银行借入期限为三年的借款200000元,存入银行。(3)7日,购进A材料一批,价款10000元,增值税进项税额1300元,材料已验收入库,款项已用银行存款支付。(4)11日,本月仓库发出材料如下:生产甲产品领用材料5000元,生产乙产品领用材料3000元,车间一般耗用材料2000元,企业行政管理部门领用材料1000元。2203043200(5)14日,以银行存款支付违约金2000元。(6)15日,采购员小华出差,预借差旅费500元,以现金支付。(7)18日,采购员小华出差回来报销差旅费300元,现金余款200元退回。(8)20日,计算分配本月职工工资,生产甲产品工人工资8000元,生产乙产品工人工资7000元,车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资6000元。借和贷一定要带金额!!!
东莞企业2025年9月17成立 ,3月份是不是要开始交工会经费了 没有成立工会也需要交吗?不交会有什么后果
老师,请教一下,做账时,借:发出商品,贷:库存商品,并同时结转了销售成本,低主营业务成本,贷发出商品。这样导致发出商品没对账的也为0了。这样对吗
老师:以前遗留下来的问题,银行对不上。好多年前的事情了,这样该怎么办呢。怎样简单点能让以前的就那样以后的余额能对上呢
老师 汇算清缴 去年已填期间费用明细表 今年没有这个表要填 这个公司今年准备申报高企 会影响申报高企吗
#提问#请问老师,换热站用了物业的电费,现在他给钱让物业开票,开票企业管理服务—物业管理服务(代收电费)行吗?还有现在开票能否备注电费截止日期是2024.12-2025,4月呢,谢谢
请问老师,要是在两个公司同时拿工资,只能在一个公司买社保,那样我能同时两个公司都申报工资吗?
老师,你好,我小规模纳税人公司,今年4月份来我这开始建账的,25年暂估成本5万,今年发票来了6万,我怎么做账呢,我现在账套里你有去年那次电子分录,但是我有纸质凭证,这我怎么做账呢
工会经费怎么申报?怎么计算的?
老师我有个问题想不明白就是别的公司为什么不直接申报个税,而是叫我们帮忙申报然后叫我们开票呢?
老师,问个问题?啥是房产税?
同学您好! 1.借:应交税费 1000 贷:银行存款 1000 2.借:库存现金 2000 贷:实收资本 2000 借:银行存款 2000 贷:库存现金 2000 3.借:原材料50000 应交税费—应交增值税(进项税额)8500 贷:应付账款58500 4.借:库存现金2000 贷:银行存款2000 5.借:其他应收款 1000 贷:库存现金 1000 6.借:银行存款50000 贷:短期借款50000 7.借;应付职工薪酬9000 贷;库存现金9000 8.借:管理费用-电费8000 -水费3900 贷:银行存款:11900 9.借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款1000 银行存款50 10.借:银行存款117000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税(销项税)17000 收料单:5日投资者投入资本金20000元,应在收料单中填写投资者的名称、投入的资本金金额; 借款单:6日,银行取得短期借款50000元,应在借款单中填写借款人的名称、借款金额、借款期限; 增值税专用发票:10日,销售甲产品一批,售价100000元,增值税17000元,应在发票上填写带有税务机关核准的税号、发票抬头、售价及有关税金,以及发票销售方和购买方的名称、纳税人识别号等。