您好,记入管理费用业务招待费

工程施工单位,项目上发生的业务招待费,应计入工程施工-合同成本-间接费用-招待费,还是直接计入管理费用-招待费
工程施工企业,发生的业务招待费是是计入1.管理费用业务招待费,还是计入工程施工-合同成本-间接费用-业务招待费了,还是两者都可以?如果进了工程施工-合同成本-间接费用-业务招待费,那年度汇算清缴该如何处理?
公司就一名员工(提供维护),招待费入主营业务成本,还是管理费用—业务招待费
老师, 如果是办公室人员采购的公司发布会活动伴手礼,来报销, 是记管理费用-业务招待费还是销售费用-业务招待费呢?另外是招待费还是宣传费呢
我们公司是服务型公司 收到的服务费收入为主营业务收入,成本就是人员工资 房租 差旅费 招待费这些,都计入了管理费用了,还需要结转主营业务成本吗?需要的话咋结转?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
是整个公司就一名人员,工资我是计入主营业务成本,房租招待费这些入管理费用比较好吗
那统一记入到成本里面就行了
哦,我看他们以前像房租,宽带费,招待费这些都是入管理费用,只有工资,差旅费入主营业务成本
是统一入成本好,还是就以前那样分开比较好呢
没啥区别的 其实都是可以的
嗯嗯,哪种更规范呢,又感觉人有一人应该都入成本,然后又想就按以前的来
计入同一个科目以后核算更清楚
嗯嗯,好的
嗯公司账务很简单的,我想还是按以前的来,房租,招待费入管理费用,可以这样做吗?有什么弊端吗
没事,按照原来的做也可以的
哦哦,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评