你好; 你有那些明细 ; 余额是应交还是 你 留底了;才好判断差额余额挂什么

郭老师您好,年末需要结平增值税各科目,就是把增值税各科目余额结平对吗?我们2021年有38.05元的留抵,结平时这38.05元留抵怎么处理呢?是将其留在进项税额的余额里吗?还是留在应交税费-应交增值税(转出未交增值税)余额里呢?谢谢您
老师,一般纳税人增值税年末应该如何处理?这是我年末的科目余额表,请帮我写一下,增值税年末结平的会计分录,谢谢
老师好,2019年有一笔280.01的应纳税额减征额,当时未做处理,导致资产负债表(应交增值税额)与应交增值税明细账账面还有电子税务局(增值税纳税申报表)不符,现在应该怎么处理这笔账务,麻烦老师给解答下,谢谢!
老师,新年好,请问一下,应交税费的三级明细,年末结平,产生的差额应该怎么处理?谢谢
老师好,请问,应交税费-应交增值税,出纳在缴费的时候多交了2分钱,这个账一直平不了,该怎么处理呢,谢谢
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
销项,进项税额转出,进项,减免,转出未交增值税
你好; 你现在余额 是应交还是 你 留底了;才好判断差额余额挂什么
二级明细应交,还有待认证
麻烦老师指导一下,谢谢
你好; 你自己 把 明细都结转了。 差额 如果是应交金额; 计入应交税费-未交增值税 科目去
老师,您好,应交税费-未交增值税的金额是正确的,如果差额计入这个二级明细,余额不对
你好; 那你 说明你 结转分录不对哈 ; 最终的 金额是结转到未交增值税借贷方去的
那麻烦老师把增值税结转的相关流程发给我一下,我复核一下
比如说 :要缴纳增值税的 情况下: 借:应交税费-应交增值税(销项税额),应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税-减免税额 贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
老师,您的第一步就是年末统一结转的,不是每个月结转,正常不应该有大的差额
你好 ; 每个月的结转分录和你年末结转分录其实是一样的; 把你的余额 都结转即可