你好; 你有那些明细 ; 余额是应交还是 你 留底了;才好判断差额余额挂什么

老师,一般纳税人增值税年末应该如何处理?这是我年末的科目余额表,请帮我写一下,增值税年末结平的会计分录,谢谢
老师,新年好,请问一下,应交税费的三级明细,年末结平,产生的差额应该怎么处理?谢谢
老师好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷方余额,月末和年末需要处理吗?怎么处理呢,我们上月留抵税额有30几万,搞不明白之前会计怎么做的帐,希望老师解释一下,谢谢!
老师好,应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方余额,月末和年末需要做处理吗?这个怎么做平啊,我们上月留抵税额30几万。希望老师帮忙解释一下原理,谢谢!
一个增值税电子普通发票税率0%,一个电子发票普票,税率1%,差异是什么,
老师,如何通过财务报表快速看出问题
老师,请问作为内帐会计,算利润时增值税 附加税 个税 企业所得税可以算成本或费用来冲抵利润吗?一个公司是一般纳税人,一个公司是小规模纳税人
去年末做的一笔费用,一直未到票,五月份做了冲暂估,如果本年末一直不到票,是不是影响了今年利润,怎么处理呢
个体户可以不开户吗 以个人卡收钱
教育基金会收到捐赠,收到捐赠后支出,给老师发福利什么的,怎么做分录
怎么写会计分录。有3.44本期应补(退)税(费)额
请问 煤炭行业 生产出来的原煤进行深加工通过洗加工成精煤 中煤 请问怎样核算中煤 精煤 成本。以销定产 什么意思?请指教十分感谢
老师您好,请问下什么是向上管理?
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
销项,进项税额转出,进项,减免,转出未交增值税
你好; 你现在余额 是应交还是 你 留底了;才好判断差额余额挂什么
二级明细应交,还有待认证
麻烦老师指导一下,谢谢
你好; 你自己 把 明细都结转了。 差额 如果是应交金额; 计入应交税费-未交增值税 科目去
老师,您好,应交税费-未交增值税的金额是正确的,如果差额计入这个二级明细,余额不对
你好; 那你 说明你 结转分录不对哈 ; 最终的 金额是结转到未交增值税借贷方去的
那麻烦老师把增值税结转的相关流程发给我一下,我复核一下
比如说 :要缴纳增值税的 情况下: 借:应交税费-应交增值税(销项税额),应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税-减免税额 贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借 应交税费-未交增值税贷银行存款
老师,您的第一步就是年末统一结转的,不是每个月结转,正常不应该有大的差额
你好 ; 每个月的结转分录和你年末结转分录其实是一样的; 把你的余额 都结转即可