你好多交的记录到营业外支出。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师你好,我们增值税一般纳税人,当期进项大于销项,但不想零申报。怎么做会计分录呢?我看百度是,借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 那我交钱的时候咋做分录呢?如果是:借:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 贷:银行存款 那等于是应交税费—应交增值税—转出多交增值税借贷平了,那应交税费—应交增值税—进项税借方一直大于贷方,年末怎么处理?
借,应交税费一转出未交增值税13 贷,应交税费一未交增值税13 请问老师,为什么要多一笔这个分录,直接贷:银行存款不就可以了?请老师详细说明一下,谢谢
老师我在当月计提增值税时候,做的分录是借:应交税费转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,次月缴纳时候是,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,可是查账的时候这个转出未交增值税始终有余额,不应该是平了吗,请老师详细指导
老师你好,账上的应交税费-未交增值税比实际缴纳的增值税多了2分钱,这2分钱我应该咋处理呢
老师好,请问未交增值税的余额在贷方怎么处理?单位不欠税务局一分钱,平时缴税款的时候做的借:应交税费—已交税金,贷:银行存款
                老师,公司买实物黄金,需要怎么做账啊,还要交税吗?卖出的时候怎么处理
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
您好老师,我想问一下,建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里,这个是内账,流水账
第二题选67万怎么计算的
我们是白酒公司的代理商,目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资,我们代理商需要给这些业务员申报个税吗?
借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税
对,没错的,就是这么做。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评
帮忙给个五星好评,多谢多谢