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老师好,请问,应交税费-应交增值税,出纳在缴费的时候多交了2分钱,这个账一直平不了,该怎么处理呢,谢谢

2023-04-06 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 18:13

你好多交的记录到营业外支出。

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快账用户7998 追问 2023-04-06 18:16

借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税

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齐红老师 解答 2023-04-06 18:16

对,没错的,就是这么做。

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快账用户7998 追问 2023-04-06 18:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-04-06 18:17

不客气,帮忙给个五星好评

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齐红老师 解答 2023-04-06 18:18

帮忙给个五星好评,多谢多谢

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你好多交的记录到营业外支出。
2023-04-06
同学你好 1、如果销项多计,减少收入, 2、如果进项少计,增加成本。 3、如果是其他项,调整对应科目。
2023-01-13
你好,这个差额计入营业外收入。
2022-02-15
你好 你是一般纳税人的吗
2021-05-21
你好 比如结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-09-11
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