你好多交的记录到营业外支出。

老师你好,我们增值税一般纳税人,当期进项大于销项,但不想零申报。怎么做会计分录呢?我看百度是,借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 那我交钱的时候咋做分录呢?如果是:借:应交税费—应交增值税—转出多交增值税 贷:银行存款 那等于是应交税费—应交增值税—转出多交增值税借贷平了,那应交税费—应交增值税—进项税借方一直大于贷方,年末怎么处理?
借,应交税费一转出未交增值税13 贷,应交税费一未交增值税13 请问老师,为什么要多一笔这个分录,直接贷:银行存款不就可以了?请老师详细说明一下,谢谢
老师我在当月计提增值税时候,做的分录是借:应交税费转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,次月缴纳时候是,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,可是查账的时候这个转出未交增值税始终有余额,不应该是平了吗,请老师详细指导
老师你好,账上的应交税费-未交增值税比实际缴纳的增值税多了2分钱,这2分钱我应该咋处理呢
老师好,请问未交增值税的余额在贷方怎么处理?单位不欠税务局一分钱,平时缴税款的时候做的借:应交税费—已交税金,贷:银行存款
利润表上的,本期金额,上期金额是填哪几个月的累计数一?现在申报2025年12月
计提工资,公司承担个人所得税怎么做账,分录怎么写
老师、合伙企业、合伙人是公司生产经营所得怎么申报呢
发票发现比暂估的金额多,怎么办,据票入账吗
后期怎么做账,目前还没有收益,投资收益之类的账啊?用做?什么时候做投资收益?
朴老师,请问劳务费现在应该怎么开?
请问:厂房要交到大队里的土地年租金属于什么费用?还有:城镇土地使用税和房产税,属于什么费用,凭证怎么写
进项税额的增加导致按期计提折旧后固定资产净额为零?这种在金蝶云星辰软件中怎样调整数据?
2024年12月的奖金,2025年1月份计提的,企业所得税已计入成本费用的职工薪酬包含吗
老师,我们是小规模纳税人,2025年第四季度开出发票30多万,取得发票10万。还有20万已经收到货了,票还没有开出来,估计到2026年才能开出来。我这成本怎么结转
借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税
对,没错的,就是这么做。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评
帮忙给个五星好评,多谢多谢