你好,是的,是包括在其中的

老师,请问一下,应交增值税-转出未交增值税 应交增值税-转出多交增值税会有余额吗
老师,请问下应交税费-应交增值税为贷方余额,就是用 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 核算:应交税费-应交增值税合计为零平账。 同理转出多交增值税也是一样的 是不是这样子的!
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)和应交税费-应交增值税(转出多交增值税)核算什么内容?
老师麻烦请问一下,应交增值税的转出多交增值税和转出未交增值税包括在应交增值税的计算中吗?
老师请问一下,增值税转出是不是要做两次,第一次,借:应交税费—应交增值税,贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税。第二次,借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—未交增值税。
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?