你好 借:应付职工薪酬---年终奖 贷:银行存款 居民个人取得全年一次性奖金,可以不并入当年综合所得,按照文件规定的方法单独计税,也可以选择并入当年综合所得计算纳税。
老师好,2022年1月份发放的2021年的年终奖。 现在可以申报2021年的个税了,请问这个年终奖是一起申报还是需要2023年申报2022年个税的时候申报
我公司2022年年终奖要均分在2023年1-6月发放,请问,这个年终奖的个税,要怎么申报呢?
老师,你好。请问下2023年1月份发的2022年年终奖如何做账及报税呢
老师,你好。2022年12月我公司没有计提年终奖,但是1月份发放了年终奖,然而这个月申报一次性奖金的时候,有个税。请问下要怎么记账呢?
老师早上好,2022年的年终奖能不能放在2023年1月份申报。实际年终奖也是2023年1月发的?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
可是借方应付职工薪酬没有金额的哦,需要补计提吗?
那你要进行结转的
结转什么?
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
那是补计提吧,不是结转吧
这个就是结转阿,计提是计提未来的事情阿,你这个都2023年了,不是计提阿
好吧 。。。好吧
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
那这样就算到了2023年的费用是吗?
是阿,而且现在1月份过去了,你也不可能申报2022年的个人所得税阿