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老师,请问计提当年法定盈余公积是否考虑年初未分配利润数,如果年初未分配利润贷方,当年利润表净利润数正数,年末未分配利润借方了,当年还计提法定盈余公积吗?如果年末多计提了法定盈余公积,下年如何调整冲回呢
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
利润分配按照公司政策,提前10%法定盈余公积,并提前20%任意盈余公积。请根据Step1所得到的"本年利润"金额填制以下分录借:本年利润贷:利润分配一一未分配利润借:利润分配一一提取法定盈余公积_利润分配一一提取任意盈余公积盈余公积一一法定盈余公积盈余公积﹣一任意盈余公积借:利润分配一一未分配利润_贷:利润分配一一提取法定盈余公积利润分配一一提取任意盈余公积_如何计算
答案【A】 【解析】如果以前年度未分配利润是亏损(即年初未分配利润余额为负数),在计算提取法定盈余公积的基数时,不应包括年初未分配利润,
1.甲公司2022年年初“利润分配-未分配利润”账户余额为贷方160000元,2022年实现净利润600000元,经批准的利润分配方案如下:(1)按10%提取法定盈余公积;(2)按5%提取任意盈余公积:(3)分配给普通股股东现金股利350000元:(4)分配股票股利46000元。2.乙公司2022年年初“利润分配一未分配利润”账户余额为借方12000元(上年亏损),2022年实现净利润200000元,经批准的利润分配方案如下:(1)按10%提取法定盈余公积:(2)按5%提取任意盈余公积:(3)分配给普通股股东现金股利50000元。3.丙公司2018年年初“利润分配一未分配利润”账户余额为借方600000元,为五年前发生经营性亏损900000元,2021年用税前利润弥补300000元。2022年公司全年实现净利润200000元,公司决定以净利润200000元弥补以前年度亏损后,再用法定盈余公积130000元弥补以前年度亏损,其余留待以后年度弥补。分别计算甲、乙、丙公司年末未分配利润额
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗