你好 不是的,如果你要分红,也可以在这个分录做之前,来做分红分录的
老师,12月份帐做完后,需要做这笔分录吗,借:利润分配-未分配利润,贷:本年利润
老师,我12月份结转自动生成了 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 这个科目 那做股东分红是要1月份才做得了吗
12月份账做完,是不是要做一笔2023年结转未分配利润, 公司是亏损的 借:利润分配——未分配利润 5000 贷:本年利润5000 这样做分录对吗?
请问,本年利润科目余额是-100,那么我要结转到未分配利润,借:利润分配-未分配利润-100 贷:本年利润-100 这样做吗?
请教老师,金额不满5000的简易申报,没有报关单可以结汇吗?怎样结汇?
老师好,合作社买化肥,运费是单独付的,那运费如何做账?
老师好,我司有应收账款确实收不回了,对方已注销,此时我们应该如何账务处理? (1)1.借:资产减值损失 贷:坏账准备 2. 借:坏账准备 贷:应收账款 (2)那么之前已开票的收入,需要开红字发票冲回吗?
公司合作人员借1万元,其中1800元是代他付房租(能开到1800的发票),另外8200转到他个人卡上,他还款的时候怎么收回才会平账?
老师,此表的计算公式正确吗
建筑劳务有限公司,开9个点的发票,需要 1缴增值税及附加2印花税3企业所得税。还涉及什么税款税款。这样的管理费用一般收几个点
酒店行业,租的别人的地方,围墙需要维修,维修方开发票过来,是铁笠,酒店怎么进行账务处理,除了发票还需要哪些作为凭证
老师电梯行业的销售安装合同,分设备款13%增值税,调试款6%,安装及土建3%。合同设备和调试毛利在15%,设备和调试占比合同总额的65%,安装及土建占比销售合同的35%这样合理吗?
请问出纳报销单据,有个人和公司的单据附件,请问出纳怎么操作?单据封面怎么写,注意哪些事项,有便于会计入账。
请问一下就是公司缴纳社保是按的最低缴费基数,实际发放的工资是超过缴费的社保基数的,有什么方法可以规避这个风险吗?
我结账收入和费用的时候,这个分录也跟着一起结转出来了呀,
结转了,我还可以修改吗
你这个是分红的分录没有做阿
分红的分录,不是先结转后有多少未分配利润才能分红吗,
不是阿,你也仍然能够预计有多少利润阿
对,可以预计。 但我想按照结转后的利润来分红,分录利润是不是只能在1月份做呢,因为12月份结转后,账没法动了
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的