你好,这个跨年的吗?如果是的话,借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,然后把发票的税额调增就可以了。
老师请问一下在银行转账的手续费是转账当时银行扣了的 ,然后一段时间以后银行又会统一开一张手续费的专票过来 这种咋个做账,当时发生的时候就做的借:财务费用,贷:银行存款,现在发票又回来了怎么做账呢?
老师,你好 公司银行收的手续费我们已经做了,借:财务费用,贷:银行存款,当时没有发票。现在发票银行给开出来了是专票,发票和我们记得财务费用不在一个月里,现在收到发票怎么做账?
老师 我们当月的银行手续费 先不计入财务费用 要先计提 等银行开回票来才计入财务费用 先要怎么计提呢
老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办
老师 我们银行的手续费 后期才开回来发票 我要怎么记账呢 借财务费用 贷银行存款 后期回来票 都不知道咋办 开回来的还是专票 费用也要在当月体现出来 还想知道哪些手续费还未开票
我们是一般纳税人,取得的二手机动车普票,没有抵扣进项,又二手机交易出去了,按13交增值税还是按简易交啊
老师无票支出,我是不是可以在摘要栏这样写摘要栏写,比如采购办公用品,我可以写无票支出,报销张三采购办公用品,就是尽量写详细一点
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗老师,无票支出写摘要栏,汇算的时候是不是从明细账查就可以一次汇总出无票支出
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗
老师,无票支出主要指的是费用支出吗?比如工业采购原材料没有取得发票,但原材料还要加工成库存商品,才结转主营业务成本,这样的原材料无票支出,汇算也调增吗?还是怎么处理
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师好!公司二月份注册清算已缴企业所得税款2800元,请问分录怎么做?
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
不跨年 怎么做
借应交税、非移交增值税进项,借财务费用、手续费负数。
老师 我的意思是 手续费比如这个月的有可能下个月才能开回来 我要怎么挂呢 而且当月的费用还要体现出来
你好,当月发生的,当月做就可以的,正常做费用就可以的,发票到了之后你再调整。
有时候几个月一起开票 我分不清哪些开了 哪些没开
借财务费用、手续费贷银行 借其他应付款,借财务费用手续费负数 借财务费用手续费 贷其他应付款。
我之前问过你 你让这样做 我还是有点不明白
你好,那你分不出来没法做,你得分出来才行啊,你先看一下他开的是几月份到几月份的,你可以问一下银行那边,让他给你备注。
老师 你给我解释一下 你上次给我做的分录
借财务费用,贷银行存款100 发票金额90 税额10 财务费用不就是多做了十块钱,然后红冲就是了,进项少做了10
这笔分录怎么理解
这个是暂估和发票一致的,之前的红冲,然后再做发票 普票的
我1月有2000的手续费 我现在做账借财务费用手续费贷银行存款 在做一笔 借其他应付款借财务费用手续费负数 这样挂起来 下个月票开回来我在红冲 对吗
你好,开发票的当月再做就可以的,你现在没有发票怎么红冲发票到了你红冲,然后再到发票的。
这样可以吗
你好,第二个和第三个发票到了再做就可以的。
银行手续费也挺多挺乱的 我当月不及时挂起来 不知道哪些开票了哪些没开票啊
你这样做了的话,相当于没有做,你直接借其他应付款贷银行存款就是了,或者是借其他应收款贷银行放款。
那当月的财务费用怎么体现在当月
借财务费用 贷银行存款,这个不就是体现在当月吗?不要做红冲的啊