借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷库存现金。

食堂阿姨先垫钱买菜,之后阿姨拿钱来报销怎么做分录
我们是物业服务公司承办移动公司的食堂。支出的食堂买菜,买面的费用怎么走账?食堂需要单独设立辅助账吗?如果设立辅助账,购买菜,买面的费用用银行账户支付后,发票是在公司账上走,还是在辅助账当中走账?分录怎么做?
用现金支付食堂买菜的钱,是怎么做分录
购买食堂的菜收到发票,怎么做分录
老师医院食堂免费吃,食堂单独做账1、食堂购买的餐具:借医疗支出福利费,贷应付职工薪酬再,借应付职工薪酬贷现金2、那食堂购买的米面菜直接就一个分录借医疗支出福利费贷现金是吧谢谢老师
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么