你好,就是针对项目出资的是吧。

老师你好,请问收到私募证券投资基金款怎么做账?
老师请问收到风投的资金怎么做账
老师,请问投资公司收到往来款,账务处理怎么做?
老师,请问收到的融资租赁款与付对方的融资租赁风险金如何做账?
老师,请问一下收到投资款怎么做账?
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
对是针对项目的
借银行存款,贷其他应付款。
老师,那钱花出去呢
你好,你花出去的具体的用在项目上的,借项目成本,贷银行存款,你支付给他的先还其他应付款,剩余的那一部分做成本费用。
老师,比如天使轮先收到1000万,我借银行,贷预收;花出去时借预付,贷银行。然后不管是开发票还是收到发票就去冲预收和预付分项目进收入和成本,我这样做有没有什么问题
那你的发票怎么开出去?
不知道呢,这种接受风投公司的投资账务我没做过
既然以你企业的名义运营的话,你的收入和成本都是按照收到的或支付出去的来做的,这种你需要调整的。还有预收账款,你也不是一个科客户 会被认为你单位的收入需要交税的。
哦您的意思是不做收入成本是吗?我财务系统里都挂在其他应收款应付里,然后其他的在账外做对吗
意思是做收入成本,你收到别人的钱,做到其他应付款,然后你支付出去的这个属于你的成本,你确认这个项目的收入,做收入。
好像有点明白了,我再好好想想,谢谢老师
可以的,不用客气,工作愉快。
老师再问下,最开始做到其他应付款的收到别人的那个钱,最后怎么处理
你们分红给个人的时候,先充其他应付款,如果分红的金额大于他投资的差额的这一部分,做到销售费用或者是主营业务成本。
明白,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。