您好,如果后期不需要将款还给总公司,可以计入营业外收入。

(1)5月10日,事务所合伙人之一小张从出纳处拿了280元现金给自己购买了游戏,会计将280元记为事务所的办公费支出,理由是,小张是事务所的合伙人,事务所的钱有他的一部分。(2)5月15日,会计将5月1日至15日的收入、费用汇总后计算出半个月的利润,编制了财务报表。(3)5月20日,事务所收到某外资企业支付的业务咨询费2000美元,事务所主要承接中国境内业务,且多以人民币结算。会计没有将此笔咨询费折算为人民币反映,直接记到美元账户中。(4)5月30日,由于考虑到利润等问题,决定更改固定资产折旧方法,将年数总和法计提改为直线法。且并未在报告中进行解释。(5)5月30日,事务所购买了一台办公电脑,价值10000元,会计全部一次性计入当期管理费用。(6)5月30日,收到某公司预付审计费用3000元,会计将其记入5月份收入
我司是代表处,总公司在香港,平时经费来自总公司的拨款,现在总公司从境外买了一批电脑,然后寄到国内给我们代表处使用,因为钱不是我们代表处支付的,能否当做一个收入,代表处入账可以这样吗? 借:固定资产 (达到可以使用状态前的所有费用) 待:营业外收入 谢谢。
老师您好,我们公司是做承包食堂的,总公司在北京是一般纳税人,分公司在外埠是小规模纳税人,独立核算。外埠的项目是由总公司跟外埠的公司签署的,收钱是由总公司收取。因为外埠当地的员工要上社保,所以社保、工资等日常经营开支都是由分公司支付的,想问下这种总公司收钱,分公司花钱的经营模式,可不可以理解为总公司把项目包给了分公司来做,这样每月1.总公把从对方公司收到的钱做收入,扣掉一定的管理费后打给分公司,此款总公司做成本2.分公司收到钱做收入并开专票给总公司进行抵扣。(特别问下,总分公司这间这种服务性的项目能否开专票?)这样处理业务有什么不妥之处吗?请您多多指正。
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师您好,我想追加问题如下 1.在进口环节缴纳的增值税如果是香港总公司找的一家货代帮我们交了增值税(我们有打包一个费用给货代公司办理此票业务),那么这个增值税就直接作为固定资产的入账价值就可以了是吗?
您好,是的,计入入账价值
2.如果关税又是由代表处在当地来支付的话,又该如何记账呢?
您好,计入固定资产原值
以上这些费用都要入固定资产原值,但支付时间点、支付方不一样,请问老师可以通过哪个科目先把所有费用归结在一起,然后再计入固定资产呢?
您好,可以通过在建工程的科目。直接归集到固定资产也是可以的