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老师,公户收到保险公司支付的意外险,银行回单有备注某某某的意外险补差价,请问账务怎么处理,分录怎么做?谢谢。

2023-02-07 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 15:27

你好,也就是退回来多支付的保险是吗?当时分路怎么做?

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快账用户7648 追问 2023-02-07 15:29

不是退回来多支付的保险费,当时的分录也没有做。我现在想知道该业务怎么进行账务处理?分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-02-07 15:30

你好,那不是的话,退回来的是什么业务,你支付出去的借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费, 贷银行存款, 这个管理费用根据收益部门来就可以的,如果是车间的就做制造费用。

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快账用户7648 追问 2023-02-07 15:36

老师,我说错了,是公户支付出去的保险费。

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快账用户7648 追问 2023-02-07 15:38

所以我想了解如果公户已经支付给保险公司保险费,可是暂时没有发票,那是不是挂其他应付款-保险公司呢?分录是不是这样(借:其他应付款-保险公司;贷:银行存款;)?

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齐红老师 解答 2023-02-07 15:38

借管理费用福利费, 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费, 贷银行存款, 这个管理费用根据收益部门来就可以的,如果是车间的就做制造费用

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你好,也就是退回来多支付的保险是吗?当时分路怎么做?
2023-02-07
您好,这个是可以作为冲减你的管理费用的
2023-07-04
缴全年保费 借:预付账款 - 意外险 4500 贷:银行存款 4500 计提工资 借:主营业务成本 64000 贷:应付职工薪酬 - 工资 64000 发放工资(代扣员工部分) 借:应付职工薪酬 - 工资 64000 贷:银行存款 63632.96 贷:预付账款 - 意外险 367.04 每月承担差额(公司负担) 借:主营业务成本 - 保险费 7.96 贷:预付账款 - 意外险 7.96 更正:原分录金额错误,月代扣合计 367.04、月公司承担 7.96,两者相加为月均保费 375
2026-06-09
支付全年意外险 借:预付账款 - 意外险 4404 贷:银行存款 4404 计提当月工资 借:主营业务成本 64000 贷:应付职工薪酬 - 工资 64000 发放工资、代扣保费 借:应付职工薪酬 - 工资 64000 贷:银行存款 63632.96 贷:预付账款 - 意外险 367.04 备注 月均保费 367 元,代扣合计 367.04 元,差额 0.04 元可转入营业外收入或次月微调扣款。 个税:个人承担的意外险不得在工资薪金税前扣除。
2026-06-09
个税按应发 4000 元申报,扣款 40 元不税前扣除。 分录(物业行业) 付全年保费 借:预付账款 4500 贷:银行存款 4500 计提工资 借:主营业务成本 64000 贷:应付职工薪酬 — 工资 64000 扣员工保费 借:应付职工薪酬 — 工资 640 贷:其他应付款 640 按月摊销保费(月均 375) 借:其他应付款 375 贷:预付账款 375 发放工资 借:应付职工薪酬 — 工资 63360 贷:银行存款 63360 扣款与实缴差额挂往来即可,无需调整。
2026-06-09
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