做重分类分录:借研发支出 贷主营业务成本,抵消红字。 当月已结账也在当期直接调整,无需反结账。

你好老师我上个月把一比应计入主营业务成本的费用记在了管理费用这个月我冲红后余额还是原来那个数字没有变成0这是为什么
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
老师您好!请教您一下。公司是小规模纳税人,用的是小企业会计准则。公司去年年底暂估成本15000,在今年二月份对方把发票开过来了,实际是14800。我需要做的会计分录是:1.借:库存商品-暂估15000(红字)贷:应付账款15000(红字),2.借:主营业务成本15000(红字)贷:库存商品15000(红字),3.借库存商品14800,贷:应付账款14800,4,借:主营业务成本14800,贷:库存商品14800。因为是小企业准则,没有以前年度损益调整,5,借:利润分配未分配200,贷:主营业务成本200。这样做对吗?
老师:2月份暂估了成本,3月借方红字冲回了,是因为主营业务成本期末结转过了,利润表现在显示负数成本,应该怎么做的?
我的研发费用是从生产成本转到主营业务成本的,然后转到库存商品的,现在我要调过来,把他调到管理费用里面,损益里面,不走生产成本到主营业务成本。应该怎么做账
个税系统跟正申报怎么更正
请问物业公司卖了垃圾桶用不用交税
老师,前会计计提的工资数跟个税扣缴端的金额对不上,我到底应该怎么样一步一步查呢?麻烦把详细流程说一下,谢谢了。
老师,请问工地临时工人,没有买社保,工资按工资薪金扣除5千申报个税,这样可以吗?
老师,两处取得工资,个税汇算清缴时不超12万或补税不超400,不用补缴,请问这12万包不包括单独计税的年终奖?
老师好,多年以前付出的一项费用类款项,一直未来发票,现在想调整了,应该怎么处理
老师,我们是出票人 ,开具银票当天,我们就被扣除手续费和贴现费,那请问怎么做账呢?
麻烦老师问一下房屋应税信息从租的是每结算一次租金申报时都要新增申报日期起止吗?然后再返还财产和行为税合并申报吗?
老师,请问请人临时做卫生,我们要给对方报个税吗
老师 我调账 3月份的主营业务成本红字了需要怎么调呢 主要是因为我把成本里有些费用拿出来做研发费用了,主营业务成红字了
可是研发这边我又: 借研发费用 贷研发支出各明细科目了呢 怎么办
冲减了按我的来做
可是我这么做了是不是代表我把 生产成本转了一部分到研发支出里了吗 可是我又做了归集了研发费用,我要做管理费用 可以加计 ,
同学你好 对的,是这样