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12月份我暂估了销售费用30万,1月份实际开票20万,我这个帐应该怎么做,汇算清缴到时要调账吗?

2023-02-07 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-07 16:01

你好,先冲销暂估的费用,然后根据发票做费用的分录。 汇算清缴的时候,需要按调整之后的费用金额填写 

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你好,先冲销暂估的费用,然后根据发票做费用的分录。 汇算清缴的时候,需要按调整之后的费用金额填写 
2023-02-07
后期还会来暂估的发票吗
2023-02-08
借应付账款贷以前年度损益调整50万, 借以前年度损益调整dai应付账款30万, 借以前年度损益调整20万,贷利润分配未分配利润20万,汇算清交需要调整20万。
2023-02-10
你好,这个暂估的费用实际有业务吗?
2022-05-05
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2023-03-15
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