咨询
Q

老师,我12月份暂估销售费用50万,1月份实际开票30万,这个1月份账务怎么处理?

2023-02-10 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-10 11:01

借应付账款贷以前年度损益调整50万, 借以前年度损益调整dai应付账款30万, 借以前年度损益调整20万,贷利润分配未分配利润20万,汇算清交需要调整20万。

头像
快账用户5871 追问 2023-02-10 11:02

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-02-10 11:05

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应付账款贷以前年度损益调整50万, 借以前年度损益调整dai应付账款30万, 借以前年度损益调整20万,贷利润分配未分配利润20万,汇算清交需要调整20万。
2023-02-10
你好,先冲销暂估的费用,然后根据发票做费用的分录。 汇算清缴的时候,需要按调整之后的费用金额填写 
2023-02-07
原来的费用 红字,再做一张开票的分录
2023-02-13
后期还会来暂估的发票吗
2023-02-08
你好 借:应付账款--暂估 贷:主营业务成本 然后你根据发票进行正式的账务处理
2023-02-10
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×