有合理的理由可以红冲
请问一下购买方收到发票已经认证抵扣,现在我们开红字信息表给对方开具红字发票,我们发票已经寄回去给他们了,是不是只要对方重新开的寄给我们就可以
老师请问一下,去年人家开的一张发票给我们,我已经抵扣了。是购买厂房的发票,税额大概是50多万。这个可以红冲吗?
我们给购买方开具75万的发票 购买方已经认证发票 这个月让我们红冲折扣18万 由他们申请红字信息表 我们在开具红字发票 老师如果他们开具一张18万的红字信息表 我们的票额是10万/张 我们是开2张红字发票还是一张红字发票
老师,咨询一下,上个月有个公司给我们开错发票了,已经抵扣了,这个月重新冲红给我们开的,那我们购选进项税时多了这一张,是直接勾选就可以吗?
老师,你好,我们是销售方,我们去年6月份那会给购买方开具了一张增值税发票,后来发现这张发票重开了,可是购买方已经抵扣了,我们也给这张票交税了,问这个问题该怎么处理
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
那这个红冲以后这个账怎么做?
涉及的分录原样红冲
那税怎么办?厂房我已经记入固定资产了。税前面的抵扣了,现在进项税还有余额。现在也跨年了,这个对2022年的账有什么影响吗?
只有税做进项转出,其他原样红冲
那前面没有交的税呢?怎么办?入固定资产这个变成暂估吗?
借:固定资产 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出
那老师我前面的增值税是不是要补缴?
在转出的当月补交增值税
一共50多万,一共抵扣了20多万。如果我这个月红冲,是不是要补缴20多万呢?还有这个固定资产怎么办?我把固定资产冲了,需要暂估吗?以前计入在建工程,后来转入固定资产了
为啥要红冲呀,关键是
因为我们有税收下限,我一开始不知道。拿到发票就直接抵扣了,后来说每年要上缴106.07万的税
固定资产就不红冲了。只做进项转出,对方红冲后重新开来就是了, 借:应交税费-待认证进项 贷:应交税费-增值税-进项转出
分录可以这样做,然后把税补缴就可以了吗?
是的,就是那个意思的哈
那老师我们这个税收要求有3年,我把这张发票红冲了。要3年以后才开回来的话,有问题吗?还有去年的账,跟12月报的所得税有影响吗?固定资产有影响吗?
没影响的呀,只要能及时取得进项发票。不然就不能红冲
如果红冲的话,3年以后才开这张发票回来可以吗?要不然我们完不成这个任务,后期算违约
为啥需要3年呢?红冲后马上就可以重新开的呀