有合理的理由可以红冲

老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师请问一下,去年人家开的一张发票给我们,我已经抵扣了。是购买厂房的发票,税额大概是50多万。这个可以红冲吗?
我们给购买方开具75万的发票 购买方已经认证发票 这个月让我们红冲折扣18万 由他们申请红字信息表 我们在开具红字发票 老师如果他们开具一张18万的红字信息表 我们的票额是10万/张 我们是开2张红字发票还是一张红字发票
老师,咨询一下,上个月有个公司给我们开错发票了,已经抵扣了,这个月重新冲红给我们开的,那我们购选进项税时多了这一张,是直接勾选就可以吗?
老师,你好,我们是销售方,我们去年6月份那会给购买方开具了一张增值税发票,后来发现这张发票重开了,可是购买方已经抵扣了,我们也给这张票交税了,问这个问题该怎么处理
老师好,想问下,2024年我们开出去的发票,领导说要重开,合理吗?我重开会有啥风险吗
老师三方协议的所有批扣和所有非批扣有什么区别
老师您好,我们公司想做研发账,准备把去年2025年也补一下研发账务的,这个是要反结账,把原来计入折旧,工资,费用,等的发生额提出来一点计入研发科目上,是不是呀?
老师,我公司是甲方,建厂承包给乙方,给乙方打款40万,混凝土主材料是50万由我方提供;建厂工程总计是90万;乙方给我们开发票是开90万吗
需要一位熟悉煤炭贸易行业的老师答疑解惑
老师,请问关联公司上游企业转入承兑1000万,我公司贴现后转出此公司950万现金,怎么处理账户?不会有税务风险,后期对方公司会还过来的
老师,公司租个人商铺作为办公室,到税务局开票要上多少的税,一年67200元。
个体户查账征收的需要报哪些税,申报时间是什么时候
老师,老师,我想问下我们之前收了一个客户的押金,别人是私户付的,现在别人要我们把押金退回去,但是又要求退到另外一个私户上面,这样行吗
单纯的开装修费必须填建筑项目名称吗
那这个红冲以后这个账怎么做?
涉及的分录原样红冲
那税怎么办?厂房我已经记入固定资产了。税前面的抵扣了,现在进项税还有余额。现在也跨年了,这个对2022年的账有什么影响吗?
只有税做进项转出,其他原样红冲
那前面没有交的税呢?怎么办?入固定资产这个变成暂估吗?
借:固定资产 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出
那老师我前面的增值税是不是要补缴?
在转出的当月补交增值税
一共50多万,一共抵扣了20多万。如果我这个月红冲,是不是要补缴20多万呢?还有这个固定资产怎么办?我把固定资产冲了,需要暂估吗?以前计入在建工程,后来转入固定资产了
为啥要红冲呀,关键是
因为我们有税收下限,我一开始不知道。拿到发票就直接抵扣了,后来说每年要上缴106.07万的税
固定资产就不红冲了。只做进项转出,对方红冲后重新开来就是了, 借:应交税费-待认证进项 贷:应交税费-增值税-进项转出
分录可以这样做,然后把税补缴就可以了吗?
是的,就是那个意思的哈
那老师我们这个税收要求有3年,我把这张发票红冲了。要3年以后才开回来的话,有问题吗?还有去年的账,跟12月报的所得税有影响吗?固定资产有影响吗?
没影响的呀,只要能及时取得进项发票。不然就不能红冲
如果红冲的话,3年以后才开这张发票回来可以吗?要不然我们完不成这个任务,后期算违约
为啥需要3年呢?红冲后马上就可以重新开的呀