有合理的理由可以红冲

请问一下购买方收到发票已经认证抵扣,现在我们开红字信息表给对方开具红字发票,我们发票已经寄回去给他们了,是不是只要对方重新开的寄给我们就可以
老师请问一下,去年人家开的一张发票给我们,我已经抵扣了。是购买厂房的发票,税额大概是50多万。这个可以红冲吗?
我们给购买方开具75万的发票 购买方已经认证发票 这个月让我们红冲折扣18万 由他们申请红字信息表 我们在开具红字发票 老师如果他们开具一张18万的红字信息表 我们的票额是10万/张 我们是开2张红字发票还是一张红字发票
老师,咨询一下,上个月有个公司给我们开错发票了,已经抵扣了,这个月重新冲红给我们开的,那我们购选进项税时多了这一张,是直接勾选就可以吗?
老师,你好,我们是销售方,我们去年6月份那会给购买方开具了一张增值税发票,后来发现这张发票重开了,可是购买方已经抵扣了,我们也给这张票交税了,问这个问题该怎么处理
往来余额 款项性质有哪些专用词汇?
小规模所得税税率是多少
请问个体工商户开公积金单位经济类型选什么
老师,当月的公司转账银行又退回公司账户了,当月的退汇要做账务处理吗?
老师 我们有个商贸企业平时做账可不可以直接进来的计入 库存商品 不计入进销存系统? 因为我们是有人要才进 全部卖完
公司车辆卖出 二手车开票价格低于评估价 税局让补交 是按二手车税率补交还是按公司一般纳税人税率补交
我们公司其他应收款是付给投资公司了,但是这个公司倒闭注销了,我股东公司也想注销,这个其他应收款怎么处理
您好老师注销时库存商品转收入怎么做分录啊,小规模不超30万免增值税
收的海运费,是要加到出口总额里面去吗,就是到时候我们填出口报关的时候要加进去吗 ?
老师,公司没有营业没有收入,报个税只报法人一人的实际也没发工资,0申报可以吧
那这个红冲以后这个账怎么做?
涉及的分录原样红冲
那税怎么办?厂房我已经记入固定资产了。税前面的抵扣了,现在进项税还有余额。现在也跨年了,这个对2022年的账有什么影响吗?
只有税做进项转出,其他原样红冲
那前面没有交的税呢?怎么办?入固定资产这个变成暂估吗?
借:固定资产 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出
那老师我前面的增值税是不是要补缴?
在转出的当月补交增值税
一共50多万,一共抵扣了20多万。如果我这个月红冲,是不是要补缴20多万呢?还有这个固定资产怎么办?我把固定资产冲了,需要暂估吗?以前计入在建工程,后来转入固定资产了
为啥要红冲呀,关键是
因为我们有税收下限,我一开始不知道。拿到发票就直接抵扣了,后来说每年要上缴106.07万的税
固定资产就不红冲了。只做进项转出,对方红冲后重新开来就是了, 借:应交税费-待认证进项 贷:应交税费-增值税-进项转出
分录可以这样做,然后把税补缴就可以了吗?
是的,就是那个意思的哈
那老师我们这个税收要求有3年,我把这张发票红冲了。要3年以后才开回来的话,有问题吗?还有去年的账,跟12月报的所得税有影响吗?固定资产有影响吗?
没影响的呀,只要能及时取得进项发票。不然就不能红冲
如果红冲的话,3年以后才开这张发票回来可以吗?要不然我们完不成这个任务,后期算违约
为啥需要3年呢?红冲后马上就可以重新开的呀