您好,那您调整在财务费用借方,红字冲回错误分录
2020年我开多一笔收入6万,等到21年4月才冲红这笔收入6万。4月份做了一笔分录: 借:应收账款60000 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 贷:应交税费-增值税 借:利润分配-未分配利润59405.94 贷:利润分配-以前年度损益调整59405.94 问题现在6月申报增值税,增值税报表本年累计销售额和账上对不上,就差这笔59405.94收入的数,那我应该怎么样处理?
老师,我想问下,就是我发现我21年年底多预提了一笔几十万的费用,就不应该预提。那我现在发现了,我是不是做一笔调整分录,在2月份账里做借预提费用,贷以前年度损益调整,然后借以前年度损益调整,贷利润分配-没分配利润,然后在21年汇算清缴做一笔调增
老师,您好!2022年6月有一笔汇兑损益调整记在了贷方,现在才发现6月报表的利润跟账上的不一致,我该怎么做?
老师,我这个月,补计提了2022年一个月的工资数,做账的时候是 借以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬。结转 借 非分配利润 贷以前年度损益调整。现在我的资产负债表和利润表的净利润,有这个差额,我应该怎么调啊,是哪一步有做错吗
老师,2022年做账多计提了一笔房产税,2023年1月份发现做了更正,用以前年度损益调整,现在做2022年度的汇算清缴。年报和报表是按2022年的报表再加上调整后的损益是吗?
先进制造业进项税额加计抵扣如何做
老师好,我单位销售空调,找人打孔,对方给我单位开发票30,我单位再给客户开发票70,应该怎么做账
老师,我家作废了一张1月份的普票,之后开的都是专票,就是报增值税的时候附列资料1第三行是不是应该是负数
请问企业研发部门人员,出差,每日有50员差旅补助,请问怎么做会计分录
公司买手机记入的是管理费用招待费税可以抵扣吗
对方公司花钱请我们设计公司派人去现场指导对方施工,这种应该开什么发票?
请问老师,这个是哪里来的数据,我查回勾选的时候看不到这个,抵扣也没有
老师 我们业务出国 在国外定的酒店开的发票是国外给开具的发票 拿回国报销 我们能用吗发票。税前能扣除吗
法人,上保险,不报个税,可以吗?做账怎么做
老师,员工出差住宿费专票进项税可以抵扣吗?得需要什么手续
老师,6月已经结账,6月的损益需要调整吗?调整在今年一月还是怎么调整?
您好,在最近一个月份调整即可,跨年用以前年度损益调整
老师,6月结转损益的会计分录不用修改吗?
您好,是的,以前账套不需要修改