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我们和客户各承担一半的模具费,对方给我们开发票,等我们的产品做到一万件的时候模具归他们,借:应收贷:其他业务收入吗?

2023-02-07 21:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-07 21:16

你好,具体是针对 哪部分做分录?

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你好,具体是针对 哪部分做分录?
2023-02-07
借生产成本贷银行45 借库存商品贷生产成本
2023-02-07
你好,同学。你付一半,归客户所有。 你一半相当有使用权,你直接作为相关的待摊费用处理,分期摊销在使用期间。 给你开了模具的票,那你就放周转材料,在使用期间进行摊销处理。
2021-07-06
你好,根据你的描述(公司外购的模具是客户承担费用,我们先垫付),模具款应当通过  其他应收款  核算才是啊
2023-03-20
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2023-06-02
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