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老师您好,请问实操中,时间先后关系是先计提费用,然后支付费用;还是反过来?比如3月7号记账支付费用分录,3月20号计提费用分录,这样对吗?

2023-02-07 23:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-07 23:11

计提费用一般是上月计提下月支付,摊销是先支付后摊销

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计提费用一般是上月计提下月支付,摊销是先支付后摊销
2023-02-07
2.29月末计提电费 借:销售费用—电费 200 贷:应付账款—电费 200 3.4报销员工垫付电费 借:其他应付款—员工垫付 200 贷:银行存款 200 4.8取得电费发票: 借:应付账款—电费 200 贷:其他应付款—员工垫付 200
2024-05-08
你好,他没有给你开发票的这一部分,你也做长期代餐,费用和你97%这个一块合并在摊销 后期发票到了之后,你调整之前入账的,然后再做发票的。
2024-01-19
需要反结账修改的,因为汇算需要正确数字报表
2025-04-22
发票已经收到,就附在12月计提的费用后边就行。
2025-12-12
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