你好,你平时做账的话,当月付款,你当月也通过应付账款过渡一下 借库存商品贷应付账款, 借应付账款贷银行 然后应付账款二级科目你导出明细账 先和对方核对一下余额,如果余额不对的话,你倒着往前看一下,让他发给你一个明细每笔核对
老师,往来公司给我们发来往来对账表,现在金额核对不上,我可以问他们要往来明细么
往来账如何核对比较快发现问题
请问汽车4S店的往来核对表要怎么做?像预收账款比较多,要怎么去核对
请问年底如何核对往来挂账呢
老师,核查往来发现死账坏账后如何处理呢?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
现在接手一个新公司,账是之前财务做的,现在需要理账,想核对往来账是否有问题,如何核对比较快呢
先联系客户或者是你的供应商,看最后的余额是不是一致的,如果不一致的话,你挨个明细查询。让对方给你发一个明细,或者是你给对方发了明细。
那么库存是根据盘点核对,要是对不上如何调账处理呢?
那么库存是根据盘点核对,要是对不上如何调账处理呢?
1、企业存货盘盈时: 借:原材料 贷:待处理财产损溢 批准处理后: 借:待处理财产损溢 贷:管理费用 2、企业存货盘亏时: 借:待处理财产损溢 贷:原材料 批准处理后: 借:其他应收款(保险公司和过失人的赔偿) 管理费用(一般经营损失) 营业外支出—非常损失(意外灾害等非常损失) 贷:待处理财产损溢
就是入库存是A商品,但是开票时用是B商品开票,账上A的库存一直在,实际没有了,B商品由于需要开发票用一直使用暂估这个科目入库存,现在如何调账呢?
借应付账款,贷库存商品B产品 借库存商品B产品、贷库存商品a产品。
但是开票是B商品,已经红冲不了,怎么办呢?
这相当于是虚开发票,你只能结转a产品的成本。上面的分录就是。
这样虚开不是有税务风险吗?
肯定有风险的,虚开发票是违法的
那我还需要调回来吗?
你好,需要的,要不你账上没法做。
但是调的话又有虚开风险,怎么办呢
好,你能把发票收回来重新开吗?不能的话,你就按照上面的来做。