学员您好,是的,对的
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
我的利润总额是负数1万。我本年利润结转,就是借:利润分配-未分配利润 1万 贷:本年利润 1万,为什么我的利润分配—未分配利润期末数是贷方负数的
老师2021.12.31结转本年利润借:本年利润-104800贷:利润分配-未分配利润-104800,那2022.1.1的会计凭证仍然是借:本年利润-104800贷:利润分配-未分配利润-104800吗?
老师好,本年利润期末余额在借方1000,年底结转时的分录是借 利润分配一未分配利润1000 贷 本年利润1000 还是 借 本年利润-1000 贷 利润分配一未分配利润 -1000呢
老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
老师,都是0的财务报表,想加个管理费用15000,利润表,在管理费用那加15000,利润总额是-15000,那资产负债表,咋弄,咋调一下,都是0就不行了吧
请问特许授权费交印花税属于什么税目
请问老师,怎样申请电子章?
出口商品发生退运了,还需要开票做收入吗?已经开具退运未退税证明后续需要怎么处理
银行转账付款户名不符退回,又重新付了,这3笔都要做凭证吗,还是只做正确的那次就行了
北京摇到号之前能买车,次月提折旧然后填表享受一次性税前扣除政策吗,摇不到号能买来车吗
本期进项大于销项,是不用交税的意思吗
正好残保金申报完是零,那账面上还用提现吗?
老师,这个发票的分录怎么做呢
@郭老师,因为有个同事只干了一个月,不需要缴纳社保,我们和他签订什么合同,支付的费用可以按照职工薪酬给他申报个税么?需要满足什么条件不会有风险?
交完所得税这个利润可以打给法人吗? 然后交20%个人所得税是吧
这个未分配利润可以贷方有余额吗? 报表一直有金额 没事吗
你好,可以的, 没问题
如果这个利润发给法人,怎么分录 贷方是什么科目呢
你好,借:利润分配-未分配利润 贷:应付 利润 借:应付利润,贷:银行存款。
好的 谢谢
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