你好; 你是外账和内账合并 ; 还是说两个公司 的业务来合并
请问新建账套时,会计年度开始日期跟账套启用会计期间要怎么确定,我是要做9月份的账,之前的账是代理记账公司做的。现在要新建一个账套,接上之前的账
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢
新接收的公司两套账,怎么整合成一套账,差异如何处理,是新建账套还是在现有的账套进行调整
你好,老师,我们为了梳理乱账,需要重新建账套,原来的一部分合规数据转到新建的账上,不合规的还在原来的账上,一点点消化,请问,把余额转到新账,老账上的数据如何处理,才能让俩账是一套完整的账
新建帐套,用的是会计制度,但是以前的账套有以前年度损益调整这个科目,现在的没有,怎么处理这个科目里的金额
老师您好,自然人电子税务局员工个人承担的养老金是不是每个月都要在个人养老金扣除管理填报信息了?
老师,公司给员工代扣代缴的个税,不扣员工的工资,这个分录怎么写呢
老师,税务申报利润表本期金额是填写利润表本年累计金额吗?
1-6月份不含税开票金额为13000,应交增值税是130,个体工商经营所得,收入总额填多少?
这个会计分录怎么做,没看懂
发票额度不够本应上个月开具,季度报小规模,有8w,没开,这个月应该怎么报增值税,报无票收入,就超季度30w交税,还是这个月开具,税务上个月查账了,知道库存数量这批未开票得已发出去了
公司24年登记为小规模,截止上个月一直未开票,没有销售收入,上个月取得了一张进项专票,税率为13%的成本费用,这个月老板想申请为一般纳税人,今天已经转为一般纳税人了,这个月要申报季报,我想了解这个月申报前是不是要把上月取得的进项专票抵扣,还是下个月一般纳税人申报时再抵扣?
老师好:想咨询下,公司支付了不合理费用,年度税务口径需要调增处理。这种情况,一般摘要怎么写比较合适,可以方便年底会计进行统计数据。
老师好,甲方代付项目农民工工资,现在是2025年7月一次性发放5月—6月两个月工资.6月没报5月份个税,现在能一次性把两个月的工资申报了吗?该如何申报呢?
税务系统还能查真票还是假票吗
内账和外账,制造业原材料差异很大
你好; 这个学堂有 课程的; 去看看; 把你外账少做的 补做即可
就是我想的是把原材料通过材料成本差异调整,调成实际的,金额比较大会有风险吗,还需要重新建账套吗
你好 ; 建议如果很大的话; 重新建账哈
重新建账的话,期初数据是按照实际的吗,那差异怎么弄
你好; 是的;按照实际来 处理 ; 差异 看是不是之前确实产生了 差异调整 在去 红冲分录
没太懂,如果按照真实的数据来,又怎么调整,能不能直接按照库存盘点差异,通过待处理财产损溢调整
我了解的是材料成本没按照真实的成本核算,是按照税负率算的,导致实际库存和账上差异比较大,可不可以按照实际盘点库存通过待处理财产差异调整,金额大的话会不会有风险,有什么风险
你好; 真实的 做; 之前的数据 错误的都要去挨着去冲数据哈 ; 你 金额很大的话; 直接这样走这个科目; 怕后期 税务局那边查你
那之前数据丢失了咋弄,而且调整了以后成本都变了,不是还要补税?
你好; 意思明细都没有了吗 ? 那你怎么知道 成本数据这些 ; 是的; 还可能涉及税费的处理的
对,现在就重新盘点的库存,账上和实物差别比较大
你好 ; 实物大了。 如果账实不一致 ; 你写盘点调整报告; 看是否去调整之前分录 (先查原因 )
那是直接在原账套调整吗,之前的会计成本是直接按照税负估计的,和实际出库差别很大,现在就不知道怎么调整成实际的合适了,原先实际出库的数据也找不到了
你好1; 你先去把原因找到; 如果确实之前的业务 分录错误了。 是在原分录调整的
那调整出库的数据,成本就变了,可能又要改报表补税,会不会有很大的风险
你好 ; 如果大量的变动报表数据; 可能查账的
那老师,能不能后续出库的时候也不按照实际的,给慢慢通过出库整合成实际的
你好; 不能哈 ; 按实际来处理 ; 不能这样错下去的