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你好,老师,我们为了梳理乱账,需要重新建账套,原来的一部分合规数据转到新建的账上,不合规的还在原来的账上,一点点消化,请问,把余额转到新账,老账上的数据如何处理,才能让俩账是一套完整的账

2024-03-15 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-15 20:33

您好,用一个往来科目挂着,把负债表做 平,您说乱账就是往来乱了么,查清的入账,其他用一个 其他应付款-暂估 做平

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快账用户6298 追问 2024-03-15 20:38

比如银行转到新账上,就是做一个分录,借:银行存款。 贷:其他应付款,附件要用什么呢?

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快账用户6298 追问 2024-03-15 20:39

还有应收应付,都是这样挂其他应收或者其他应付吗?

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齐红老师 解答 2024-03-15 20:40

您好,不是不是,老账也有科目余额表的,哪些是正确的,我们重新整理一下科目余额表,把这个表做平,录入新账套里去,不是一个科目来一下分录,所有科目做一个大的分录就是期初数

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快账用户6298 追问 2024-03-15 20:40

也可以这样说,原来是一个公司,现在分成了两个公司,把其中一个公司从老账里拿出来

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齐红老师 解答 2024-03-15 20:42

您好,我们报税也是根据这个表么,不能分开的,报表数据是连续的,

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快账用户6298 追问 2024-03-15 20:43

老师,可以举例一下,做一个科目余额表,然后怎么用大分录转平,然后再录入新的账套呢?具体不会操作呢,感谢老师

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齐红老师 解答 2024-03-15 20:47

您好,比如应收账款余额100万只有95万是确定的, 那把95万元还是用应收录入,其他5万放在一些,各科目查清后,资产负债还是可以抵一些的,差额用    其他应付款-暂估  来补了,把一个平的科目录进账套里,

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您好,用一个往来科目挂着,把负债表做 平,您说乱账就是往来乱了么,查清的入账,其他用一个 其他应付款-暂估 做平
2024-03-15
如果你觉得他他的前期的账很混乱,你不能擅自的去调账,你应该先经领导批准,写个情况说明书,等他批准完之后你再调账,就跟你没有任何关系了。你如果从头开始调整的话,那你前期申报的数据,财务报表、纳税申报表,你全部都要调整,全部都要更正。这个工作量挺大的,你应该按照目前的数据,对目前的数据进行调整。
2022-08-06
您好,建议与领导沟通,换了系统账也不能一笔勾销
2021-03-19
同学你好,你这个一问就感觉好乱。那先梳理下头绪,你先看问题在哪里,以前的查不了是啥意思呢?原始凭证没有吗
2024-01-25
重新建帐套 接着之前的做就可以
2022-12-23
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