同学你好 预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项,最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。
老师,有个问题请教您。我是建筑公司,按合同约定,质保期内,工程质量有问题,维修费是承包方(我公司)维修,因我公司没有维修,发包方(甲方)代我们维修6万元,维护方又把发票开给了发包方(甲方),本次我公司请款10万元,开具了全额发票,发包方在我司工程款中扣除了6万后,实际拨款才4万,发包方扣除的6万,是否可以开具发票给我司入账,税法怎么处理这个问题呢?没有发票,我司入不了账?
公司中标医院急诊楼项目,合同价4050万。开工后开票、拨款941万。现甲方提出这笔钱是专项资金,必须在4月底全部从财政支付出来。对方要公司另开一专用监管账户,一次性开3109万结算发票,对方将钱转入监管账户,后期按节点申请拨款。因为钱要分期拨,但发票一次开出就要缴税,企业压力太重,所以想和对方谈,钱转入监管账户,发票按节点开具并拨款。老师,我要问的是:如果甲方同意这样操作,公司是否要因监管账户进账3109万要预缴增值税?
你好,我公司于2019年3月与甲方签订一个工程项目,开具3个点的普通发票。合同约定收完全部工程款及税费后开具发票。从2019年到2021年之间有陆续收到工程款,因为甲方拖欠工程尾款及税费,故此项目的所有发票均未开具。现在新政只能开具免税的普票,是否还可以开具3个点的普票,如果能开具,要如何操作?如果不能开具3个点的普票,是不是全部开成免税的普票?如果开免税发票是不是要将税费返回给甲方单位?合同结算价已超500万,实际截至目前收款到账是480万。如果将这些发票全部开出来的话就超额度得升级一般纳税人,之前收的款全部是挂预收账款,没有做申报,也没有预先交税的。或者是否采取其实方式处理?请指点。
老师好,我遇到一个棘手的问题,想请教下 公司2018年3月有个项目在项目所在地濮阳预缴2个点增值税435672.68元,这个项目合同金额是2417万元,当月开票400多万,项目不懂按合同金额预缴的,到现在一共开票1200多万元,项目甲方终止合同不干了,后续不开票了 项目负责人现在想退当时项目所在地多预缴的税款, 2018年公司会计做账申报预缴全抵了, 现在怎么处理会好呢
老师好!异地建筑施工合同,合同中只有总价,甲方合同中要求开具合规增值税发票。没有税率的约定。这是我昨天刚入职的新公司的第一笔工程。我看到前财务按9个点开票了。如果我现在预缴了税款。后期和甲方沟通后如果可以按3个点开票。预缴的税款怎么处理?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。