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1.期末调整账务,其他收益转在建工程。 预收账款转其他收益。 2.主营业务成本—工资,转在建工程。 具体怎么调整?

2023-02-08 13:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 13:12

借预收账款,贷其他收益, 借其他收益,贷在建工程 借在建工程,贷主营业务成本、工资。

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快账用户1884 追问 2023-02-08 13:13

这个其他收益转在建工程的话,不能再贷方吧,这样在建工程是减少的

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齐红老师 解答 2023-02-08 13:16

你好,那这个预收账款转其他收益,这个预售账款是哪一方余额?

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快账用户1884 追问 2023-02-08 13:17

预收账款是贷方余额

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齐红老师 解答 2023-02-08 13:18

借预收账款,贷其他收益 借其他收益贷在建工程。在建工程是减少。

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快账用户1884 追问 2023-02-08 13:19

这是两笔款,都是提前拨付,然后一个进其他收益,一个进其他应付款转项资金。 然后人员工资进在建工程。

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齐红老师 解答 2023-02-08 13:19

你好,你们建房屋,然后政府补助的吗?

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快账用户1884 追问 2023-02-08 13:20

已经做的账务处理是,一个进的预收账款,一个进其他收益。 工资按主营业务成本计提的。

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齐红老师 解答 2023-02-08 13:20

你好,那就按照上面的来做就可以了。

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快账用户1884 追问 2023-02-08 13:21

不是,是集团的项目资金,我们属于文化类项目

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快账用户1884 追问 2023-02-08 13:22

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-02-08 13:23

不用客气工作愉快。

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借预收账款,贷其他收益, 借其他收益,贷在建工程 借在建工程,贷主营业务成本、工资。
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设备实际在 2 楼使用,1 楼代付、挂在建工程,现 1 楼卖给 2 楼,走固定资产处置(不是在建工程结转)。 一、1 楼(卖方)分录 冲平在建工程,转入固定资产清理 借:固定资产清理 (金额 = 原在建工程挂账数) 贷:在建工程 (同左) 开票确认收入 %2B 销项税 借:应收账款 / 预收账款 (价税合计) 贷:其他业务收入 (不含税价) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 结转成本(冲减固定资产清理) 借:其他业务成本 贷:固定资产清理 二、2 楼(买方)分录 借:固定资产 (价税合计,从 1 楼购入) 贷:应付账款 / 预付账款 (同左)
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