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老师你好,我们今年补了以前年度的增值税。但是不想改期初,因为有审计,所以请问怎么做分录呢?

2023-02-08 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 14:00

你好;  你这个增值税是为什么要调整的;  不然你反结账去处理 ;  你审计也不会让的 ; 你 23年做分录。 那你也得做    影响期初的分录的  

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快账用户5116 追问 2023-02-08 14:04

稽查调整

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齐红老师 解答 2023-02-08 14:05

你好;  那你   要走期初分录调整的;  不能不影响期初的  

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快账用户5116 追问 2023-02-08 14:05

有不影响期初的做法吗?

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齐红老师 解答 2023-02-08 14:07

你好;   反结账去改 ; 但是审计可能不愿意的  

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快账用户5116 追问 2023-02-08 14:09

可以直接进 当期费用吗?

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齐红老师 解答 2023-02-08 14:10

 你好;  不能直接计入的 ;    

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快账用户5116 追问 2023-02-08 14:11

借 营业外支持。贷 应交税费-增值税吗?

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快账用户5116 追问 2023-02-08 14:12

费用不大

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齐红老师 解答 2023-02-08 14:13

你好; 金额有好大的金额 ;   

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你好;  你这个增值税是为什么要调整的;  不然你反结账去处理 ;  你审计也不会让的 ; 你 23年做分录。 那你也得做    影响期初的分录的  
2023-02-08
你好,是什么原因导致补交的增值税? 
2022-06-08
你好!补缴往年的企业所得税,应该在当前年度记录。分录可以这样做:借记“应交税费-应交所得税”科目,贷记“银行存款”科目。这样处理,可以确保税务处理的准确性。
2024-11-05
你好,如果想要勾稽关系一致的话最好修改,不一致的话可以忽略
2025-04-18
借管理费用、服务费 贷应付账款、 借应付账款、 应交税费、增值税 应交税费、企业所得税 贷银行。
2022-09-30
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