你好; 你这个增值税是为什么要调整的; 不然你反结账去处理 ; 你审计也不会让的 ; 你 23年做分录。 那你也得做 影响期初的分录的

老师,你知道就是以前年度有一笔白酒税抵扣要退回,因为白酒不能抵扣,这个退回是今年做的,然后再把增值税补齐,这个会计分录怎么做啊?
你好 老师 我们21年给境外付了一笔发生在境内的审核服务费 今年税务局让我们补缴增值税及企业所得税 想问下这个会计分录怎么做呢?
老师你好,我们今年补了以前年度的增值税。但是不想改期初,因为有审计,所以请问怎么做分录呢?
老师你好,我们是使用的是小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目 问题1:去年四季度的企业所得税忘计提了,今年怎么做分录 问题2:今年汇算清缴补交的去年的企业所得税怎么做分录
我们今年第二季度应该要交企业所得税的,但是因为去年亏损,所以弥补亏损了,所以就不需要交企业所得税,那弥补亏损的分录要怎么做呢?
老师,我单位接受了个体户劳务费发票,税务局如果要查账的话,都需要准备什么材料?
请问工会经费多久可以申请返回?
老师,收到客户的模具开发费,客人不同意后期将这笔费用分摊到产品成本中,账上多了这次预收款该怎么处理呢
谁问开票银行和收款银行不一致可以吗?开票银行填的基本户,用的一般户收的款,普票
支付贷款利息,计哪个科目
24年计提了4000 的计提费用,在24年汇算清缴时已调增,25年冲销掉了这4000,又计提了2000,25年计提费用就是负2000,请问25年汇算清缴的时候要不要调增,还是说因为负数,就不用做调整了
请问为了销售卖给客户的资料费算主营收入还是其他营业收入?
请问小规模如果当月有开增值税专票给客户,又有收到增值税专票的进项,进项能抵销项吗?
8月份开的发票,10月发现项目名称开错了,红冲重新来,这个要账务处理吗
请问老师,去年的专票纸质的老板才拿来报销,这个现在可以入账吗?
稽查调整
你好; 那你 要走期初分录调整的; 不能不影响期初的
有不影响期初的做法吗?
你好; 反结账去改 ; 但是审计可能不愿意的
可以直接进 当期费用吗?
你好; 不能直接计入的 ;
借 营业外支持。贷 应交税费-增值税吗?
费用不大
你好; 金额有好大的金额 ;