同学您好,借:营业外支出,贷:生产成本
早上好老师,麻烦问一下,我们报废一批低值易耗品怎么做账务处理?现在已经计入待处理财产损益科目,现在这批低值易耗品卖钱了,例如低值易耗品原值1000元,现在卖了500元?怎么做账务处理?借银行5000贷营业外支出500?资产减值损失500?是这样做的么?
老师,我有一款产品10月出口报关税率为0,是否需要将票作废,然后转为内销,再交税,具体需要怎么处理,麻烦指点一下。另外,在11月将这个产品的一张报税单其他产品申请退税了,要怎么处理?
老师 您好!我们购买了一批产品,拉去做实验后又寄到公司,产品有一部分报废不能出售了,有一部分可以出售,我们收到购买这批产品开具的增值税专用发票,请问应该怎样做账务处理呢?
老师 您好!我们购买了一批产品,拉去做实验后又寄到公司,产品有一部分报废不能出售了,有一部分可以出售,我们收到购买这批产品开具的增值税专用发票,请问应该怎样做账务处理呢?
老师 请问一下研发项目A产品失败了A产品当作废品处理了收到的钱怎么做账,需要交税不
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
老师 这个是研发材料也是走生产成本吗?
我是收到研发产品的卖废品的钱 不开发票的
是的没错, 是这样的
不开发票也要报税记账交所得税等
老师 我收到钱不是应该借:银行存款吗?
是的没错, 是这样的