咨询
Q

老师,一般纳税人1月份开票销项税18789,可抵扣进项税19750,那么申报的时候应纳税为0,留底税额961元,对吗?

2023-02-08 18:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-08 18:13

同学你好,对的,你理解正确。

头像
快账用户1988 追问 2023-02-08 19:00

老师,如果可抵扣多了在增值税综合服务平台,我可以少勾选一张留着下次勾选吗?

头像
齐红老师 解答 2023-02-08 19:35

同学你好,可以这样操作的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,对的,你理解正确。
2023-02-08
你好 这个你正常申报阿,只是说你进项比较多,实际缴纳的增值税是0的
2023-02-08
可以留着不抵扣 等开销项发票的时候再抵扣
2023-01-06
同学,你好,你有数据发生了,就不属于0申报了
2024-04-07
你好同学,不可以啦,因为你已经交税了。
2022-01-18
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×