您好,您想做谁的业务处理
1、甲公司为增值税一般纳税人企业,其销售产品适用的增值税税率为13%,产品销售价款中均不含增值税税额。产品销售成本按经济业务逐项结转。2014年度甲公司发生如下经济业务:(1)5月1日销售A产品1 600件给乙公司,产品销售价格为80 000元,产品成本为48 000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。产品已经发出,同时向银行办妥了托收手续。(2)6月1日,委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按售价的10%向丙公司支付手续费,该批产品的销售价款为120 000元,产品成本为66 000元。(3)6月10日,因部分A产品的规格与合同不符,乙公司退回A产品800件。当日,甲公司按规定向乙公司开具增值税专用发票(红字),销售退回允许扣减当期增值税销项税额,退回商品已验收入库,款项尚未收到。(4)8月15日,甲公司收到丙公司的代销清单。丙公司已将代销的C产品全部售出,款项尚未支付给甲公司。甲公司在收到代销清单时向丙公司开具了增值税专用发票,并按合同规定确认应向丙公司支付的代销手续费,并取得代销手续费增值税专用发票。要求:根据上述
2020年8月31日,某公司持有的存货相关资料如下: (1) A产品账面价值300万元,共计300件。其中,150件有销售合同, 合同单价1.2万元,合同销售费用及税金预计为36万元:另150件 没有销售合同,按市场一般销售价总额为154.5万元,估计销售费用及相关税费为12万元。 (2) B材料30吨,单位成本为2万元/吨。每吨B材料可加工生产甲产品一件,该C产 品售价为2.4万、元/件,不考虑销售费用及相关税费。将B材料加工成C产品需要发生加工费用为0.3万元/件:当日,B材料的市场价格为1.93万元/吨。 (3)库存C材料、乙产品的账面余额分别为1000万元和500万元。库存C材料将全部用于生产丙产品,预计丙产品的市场价格总额为1100万元,预计生产丙产品还需发生除C材料以外的总成本为300万元,预计为销售丙产品发生的相关税费总额为55万元。丙产品销售中有固定销售合同的占80%,合同价格总额为900万元。乙产品的市场价格总额为350万元,预计销售乙产品发生的相关税费总额为18万元。甲公司在以前对A材料、B材料、C材料、甲产品、丙产品未计提存货跌价准备,乙产品计提的跌价准备的账
老师您好,我们公司的A客户提供材料以230元/公斤卖给我们加工甲产品,卖给B客户,然后A客户向我们购买乙产品,抵冲前面提供的材料的货款,乙产品与甲产品使用的物料是相同的,但乙产品是我司自己购买的物料,只需要68元一公斤,相对售价也会便宜,现在的问题是A客户不愿意开发票给我们,但是我们却要以高销售价开票给B公司,因为,A公司是也b公司的客户端,是他们指定的用料,我们现在想让A公司开进项发票过来,但是他们不愿意,想问下要以什么理由怎么才能合理协商?
甲公司为增值税一般纳税人,其销售的产品为应纳增值税产品,适用的增值税税率为13%,产品销售价款中均不含增值税额。甲公司适用的所得税税率为25%。产品销售成本按经济业务逐项结转。2021年度甲公司发生如下经济业务事项,完成甲公司相应的账务处理: (1)5月1日销售A产品1600件给乙公司,产品销售价格为80000元,产品销售成本为48000元。为了促销,甲公司给予乙公司15%的商业折扣并开具了增值税专用发票。产品已经发出,款项尚未收到。 (2)委托丙公司代销C产品一批,并将该批产品交付丙公司。代销合同规定甲公司按售价的10%向丙公司支付手续费,
2x21年5月6日,甲公司发出一批A材料,委托乙公司加工成B商品(非应税消费品)。发出A材料的实际成本为36000元。2x21年6月16日加工完毕,支付加工费和增值税共计13560元,其中增值税为1560元。当日收到B商品并验收入库。另外,甲公司为委托加工物资支付运杂费1440元(假定不考虑增值税的计算)。要求:(1)对甲公司委托加工存货的有关业务进行账务处理;(2)假设加工的B商品为应税消费品,加工完毕后,甲公司支付给乙公司的消费税为1392元。收回的B商品直接用于销售。其他条件不变,写出相关会计分录。
个人独资企业申报,申报经营所得,为什么提示这个申报不了
自己车高速过路费,在哪里开发票
老师,工资计提发放分录怎么做,计提的时候是只计提工资表的应发工资金额吗
老师您好,我公司与客户签订的软件销售合同里包括硬件设备,购入硬件设备时如何记账?记库存商品还是直接记成本?核算时是按客户项目来分别核算的
公司名下有一个100%控股的子公司,认缴100万,实际一份没出,账面上长投也没有,合并报表得怎么做
老师:有个问题想请教一下!我有一家个体户,是查账征收的。主营业务是设计。24年11月份开具一张5.4万元的设计费用给甲方。专票的增值税税款及附加税25年1月初已缴纳。这笔设计费用甲方一直没有支付。这期间我们的银行开户行因为合并的原因,开户行名称变更。这笔设计费用在我们再三催促下,甲方愿意支付,得知我们银行开户行名称称变更,甲方要求把之前的发票冲红,重新开一张发票。所以四月份就冲红了去年11月开具的那张5.4万元的专票,又重新开了一张5.4万元的专票。这个月要季报,到电子税务局网上打开增值申报表上的开具专票一栏数据是显示0,不用缴纳税款,这样对吗?
老师你好,法人把出差飞机发票开成个人抬头是否可以
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊