同学你好 为啥个人部分是营业外支出

公司全额承担社保,怎么做分录
老师好,公司承担全额社保怎么做分录呢
公司全额承担社保 计提和缴纳分录是这样做吗
老师好 公司全额承担社保 分录这样做对吗
社保公司全额承担,怎么做分录
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱
公司全额承担社保 不用个人承担 不是这样吗
同学你好 那你计提工资的时候多计提个人部分就可以了 你这样做还得调增 我说的这种做法不用调整
老师 能把具体分录给我写一下吗
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
老师你再看一下我改完的这个分录 对吗
不对 个人社保包含在工资里计提的 企业承担的部分才单独计提
我这是计提了企业部分啊 你是说计提工资时候 借管理费用工资3000 借管理费用个人社保300 贷应付职工薪酬3300
个人社保不用单独借方呀 直接 借管理费用工资3300 贷应付职工薪酬3300
老师那我这个错在哪了 我不明白啦
同学你好 我上面给你写的那一串分录你看了吗 个人社保不用单独计提
我看了 我这个就是根据你说的改得 你说还是不对 我就不知道错哪里啦
借管理费用工资3300 贷应付职工薪酬3300