你好,是针对2023年第一季度增值税的申报?

老师你好。一季度销售商品四季度退货,一季度开票税率3%,四季度1%。红冲退货收入如何计算四季度的增值税?如何填增值税报表。小规模企业。
小规模纳税人,开具的餐饮服务发票,开的全是普票,税率是:免税。这个月申报季度增值税的时候,收入不超过30万,增值税申报表是填9跟12栏吗?
小规模纳税人增值税3%税率的2022年4月到12月免税,请问第四季度的视同销售无票收入如何填报申报表?
老师,小规模企业季度申报增值税的时候,一月有对12 月冲红,12月免税,跟本季度开票的税率不同,请问一下要如何填报增值税申报表呢?一季度收入超过三十万
老师,小规模企业有5万的未开票收入,季度未超过30万,怎么填增值税申报表,如果超过30万季度 ,而且有5万未开票收入季度,如何填表
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我是个人,开挖掘机的,给一个企业干了一段时间,对方要求开票,一共50000多,个税是不是这样计算:52000×(1-20%)×40%-7000,麻烦指导一下
老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
那我们有对12月有冲红的这块 怎么申报呀 税率不同
12月的是免税的 第一季度的按百分一的税率呀
你好,按正数收入减去负数收入之后的实际收入金额申报就是了
那我减免 税申报表呢
你好,一季度收入超过三十万,这种情况不免征增值税了
百分之三减按百分之一啊 这百分之二的部分不是减免税吗
你好,直接按1%计算纳税就是了 而不是先按3%计算税额,然后2%的部分减免了
但是之前的申报表是按百分之三的 这次的是不是修改了
你好,2023年1月份开始,是按1%,而不是3%啊
我是说之前的申报表 税率按百分之一 但是申报表的规则是不变的 还是按百分之三的算税 所以才要填减免税的那张表
你好,减免的增值税在主表直接体现了,不需要填写什么附表啊