你好,不超过30万的,在第十栏填写销售额就可以了。免税的税额是按照不含税的金额乘以3%算出来的 超过的在第一行和第三行填写你的销售额, 然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写

小规模增值税季度收入超过45万元,包含开票与未开票收入 ,增值税申报表如何填写?
老师,小规模企业有5万的未开票收入,季度未超过30万,怎么填增值税申报表,如果超过30万季度 ,而且有5万未开票收入季度,如何填表
老师,小规模纳税人增值税申报表:开了的专票在哪填写,普票在哪里填写,未开票收入在哪里填写,如果季度未超过30万,在哪填报,如果超过30万怎么填报。
小规模纳税人按季申报,月收入超过10万,季度收入未超过30万,请问如何缴纳增值税
小规模纳税人 普票收入 季度未超30万,但有开专票 这个申报表如何填写呢?着急
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不超过30万,就减免了
对的,是的,是这么做的
第三行是指普票和电子发票吗,含无票收入吗
对的,是的,是这么做的
老师,第一行是第三行带出来的,自动填写的吗?
老师,小规模,15行自动生成,16行手动填写吗
你好,3一般是自动生成的 1需要自己填写 15-16应补税款吗如果是的话一般是自动
15-16应纳税额和减征额
减征额这个需要自己填写 应纳税额自动出来
17行(本期免税额),怎么填写,举例
其中18行小微企业免税额,19行未达起征点免税额
不需要填写到你这个超过30万不需要填写啊,如果不到30万的话,不含税的金额乘以3%
嗯嗯,那18行=19行吗
对的,是的,是这么做的
小于30万,大于30万(不减免,相当于0)都是相等的
30万以下还有10行其中:小微企业免税销售额,11行未达起征点销售额,12行其他免税销售额,这个怎么填写
是的 11个体户30万元以内的 12开的免税发票的
11行个体户是不是指个体工商户还是个人独资企业
个人独资在第十行里面填写到。