关键是什么问题呀。

老师,我想问一下,我们公司开出去的发票给到对方,因为各种原因,我们联系不到对方,对方货款也没有支付。那我们现在想,知道这个发票对方有没有进行一个抵扣,可以怎么查询的到呢?我们想给红冲掉
老师他们不给我们货款,所以一直没给他们发票,我想请教您一个问题,如果两年过去了,对方给我们货款了,但当时我们开的是普票,现在对方要专票,我们还可以办理退票或者红冲吗,然后我们在给对方开具专票
上个月我们收到一张普票 这个月发现备注栏有问题 想让对方红冲了重新开 但是对方要收回原来的发票并且不给我们红冲的发票 对方这样做合理吗
老师,请问我们开给对方的普通发票 现在由于活动取消 对方需要退回发票 因为跨月了 所以我们会红冲 我们需要把红字发票原件给对方吗?
老师你好!请问我们公司是小规模,对方是一般纳税人,对方开给我们的普票,现在要给折让,让我们申请红字发票给他们开红字发票给我们,可以这样吗
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
老师,我们是加工制造业,公司有好多产品,哟想问一下,2025年12月我们只生产了一种产品,是不是所有的厂房折旧,水费电费等都摊到这一个产品上去啊?
老师 我们公司出去团建 发生的餐费 住宿费 导游的讲解费 这些该计入什么科目呀
老师好,都说劳务派遣差额不能按5个点了,一律按六个点来开了,可我们看了税务总局2026第10号公告没有提及税点问题呢,请问相关政策在哪里看呢?
因为我们有税收需求,然后我不知道把这张发票抵扣了。现在想红冲了,我把进项税转出来
这个就没法叫对方开了哈
我看了一眼细节就是电话号码是写的手机号码,备注跟合同上不太一样
那这个就是理由的哈
这样的理由可以吗?税务到时候问,这样说得过去吗?
不关税局的事,这个是你们找的理由
税务不会追问吗?还有去年的这张发票红冲了,我需要去修改去年的增值税报表吗?这个如果有滞纳金的话,会影响我们公司的信用等吗?
现在只是红冲发票,跟税局无关的。不用调整去年的账
好的,就是对我们信用等级什么的,还有税什么的没有影响。我只需要在下个月报税的时候把税补缴上就可以了吗?
只是补税就是,不涉及其他的
那这个补税会涉及到滞纳金吗?
补税肯定有滞纳金的
那这个滞纳金不会对我们公司的信用什么的产生不良记录吧?
老是担心啥呢,就第一次,还不至于咋样
我们老板特别能叨叨,我就怕他叨叨。而且他还不太懂,瞎叨叨。还有就是我们金额比较大,进项税额有51万左右,是购买厂房的发票
直接补交税了就是了哈
那好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!