关键是什么问题呀。
老师,我想问一下,我们公司开出去的发票给到对方,因为各种原因,我们联系不到对方,对方货款也没有支付。那我们现在想,知道这个发票对方有没有进行一个抵扣,可以怎么查询的到呢?我们想给红冲掉
老师他们不给我们货款,所以一直没给他们发票,我想请教您一个问题,如果两年过去了,对方给我们货款了,但当时我们开的是普票,现在对方要专票,我们还可以办理退票或者红冲吗,然后我们在给对方开具专票
上个月我们收到一张普票 这个月发现备注栏有问题 想让对方红冲了重新开 但是对方要收回原来的发票并且不给我们红冲的发票 对方这样做合理吗
老师,请问我们开给对方的普通发票 现在由于活动取消 对方需要退回发票 因为跨月了 所以我们会红冲 我们需要把红字发票原件给对方吗?
老师你好!请问我们公司是小规模,对方是一般纳税人,对方开给我们的普票,现在要给折让,让我们申请红字发票给他们开红字发票给我们,可以这样吗
销售管理审计测试点是什么?
你好,2024年度整体税收462000,2025年有啥变动没有?是能增长多少还是下降啊?然后你。大致预测一下,给我简单写个情况儿, 2025跟2024差不多预测,情况说明怎么写,我们是设计行业,承接全国,标识品牌设计
第一季度应交企业所得税80000*5%=4000元,但是去年是亏损20万,所以可以弥补亏损8万。请问具体会计分录怎样做?
老师您好,装修公司签订合同价款45万,分期开普票,可不可以控制季度开票不超30万免缴增值税附加税,还是以合同45万确认收入?
施工企业自行承担支付给工人的赔偿款可以直接计入工程成本吗?还是计入管理费用
小规模企业所得税没有怎反填
老师,收要做明细科目吗,外账
老师,填写企业所得税季度申报表时,第一行营业收入包含,捐赠收入吗?
老师,专利费滞纳金可以税前扣除吗?
老师您好,我是小规模纳税人,请问我季度内销售额未超过30万,需要申报印花税吗
因为我们有税收需求,然后我不知道把这张发票抵扣了。现在想红冲了,我把进项税转出来
这个就没法叫对方开了哈
我看了一眼细节就是电话号码是写的手机号码,备注跟合同上不太一样
那这个就是理由的哈
这样的理由可以吗?税务到时候问,这样说得过去吗?
不关税局的事,这个是你们找的理由
税务不会追问吗?还有去年的这张发票红冲了,我需要去修改去年的增值税报表吗?这个如果有滞纳金的话,会影响我们公司的信用等吗?
现在只是红冲发票,跟税局无关的。不用调整去年的账
好的,就是对我们信用等级什么的,还有税什么的没有影响。我只需要在下个月报税的时候把税补缴上就可以了吗?
只是补税就是,不涉及其他的
那这个补税会涉及到滞纳金吗?
补税肯定有滞纳金的
那这个滞纳金不会对我们公司的信用什么的产生不良记录吧?
老是担心啥呢,就第一次,还不至于咋样
我们老板特别能叨叨,我就怕他叨叨。而且他还不太懂,瞎叨叨。还有就是我们金额比较大,进项税额有51万左右,是购买厂房的发票
直接补交税了就是了哈
那好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!